財務治理內部控制審計是內部審計部分依據國家有關方針政策和法規,以及本單位有關規章制度,對被審計單位財務治理內部控制的`合規、健全、完善和有效性進行的審計監視活動。財務內部控制審計的目的是透過審查財務內部控制體系是否健全合規,是否體現了控制和相互制約原則,有無漏洞或薄弱環節,及檢查財務內部控制實施是否有效,發現好的經驗或存在的,提出改進措施或建議,促進被審計單位改善財務治理,進步財務工作水平和工作效率。
淺談石油企業財務治理內部控制系統的審計重點存在題目及對策
學問君
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