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有關審計的精選知識

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有關審計的精選知識 最新文章
一、單項選擇題1.審計準則要求審計人員應保持合理的職業謹慎,就是要求審計人員必須()。A.具備從事審計工作必要的技能和知識B.保持超然獨立的態度.C.嚴格遵循審計準則的各項要求D.謹慎小心地從事審計工作2.質量控制措...
1.幾個級別的經理都對營銷部門的審計結果感興趣,以下哪項是溝通審計結果的最佳方法:a.爲每一級經理寫詳細的報告;b.給營銷部經理寫詳細報告,給其他的經理總結報告;c.與營銷部經理討論結果,給管理高層總結報告;d.與所有層...
隨着市場競爭的加劇,企業的經營風險也隨之增大,科學決策成爲確保企業生存發展的重要保障。內部審計可以透過對企業經營活動的監督與評價爲企業管理者提供大量的企業執行資訊,提高企業的應變能力,降低執行風險,從而保證企業...
1、一箇中型城市每年爲31000名顧客提供8.5億加侖的水。至少每5年要更換一次水錶以保證正確計價。供水部門跟蹤未計量的水以確認沒有開出賬單的量。最近,該部門發佈了以下用水報告:業務一月二月三月第一季度實際第一季度...
摘要:我國資本市場頻繁出現財務舞弊案件,暴露出我國內部控制審計存在制度設計不合理,執行效果不佳等方面的問題。透過總結美國企業內部控制審計制度和先進經驗,給我國內部控制審計制度的發展帶來重要啓示。提出我國企業內...
總結是在某一特定時間段對學習和工作生活或其完成情況,包括取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓加以回顧和分析的書面材料,它能夠使頭腦更加清醒,目標更加明確,讓我們來爲自己寫一份總結吧。那麼總結應該包括什麼內...
論文常用來指進行各個學術領域的研究和描述學術研究成果的文章,以下是小編收集的內部的審計的論文,歡迎檢視!上市公司內部審計發展策略1內部審計是上市公司控制系統的中心環節我國上市公司投資的主體多元化,經營方式也多...
摘要:環境審計可以使環境問題、社會問題轉化爲環境成本的形式。EEGECOST環境審計模型是一種用於提環境審計績效的工具,能夠對工業部門提供相關投資、工藝過程以及生產過程的總體評價框架,還能夠對現有的及未來的環境...
一、選題的背景及意義選題的背景:內部審計是企業自我完善、自我約束的產物,是隨着社會和經濟的發MBA開題報告展,企業加強內部管理的自身需要而產生和發展起來的,碩士畢業論文開題報告:我國內部審計存在的問題及對策。20世...
第二十二章審計業務對獨立性的要求知識點:爲審計客戶提供非鑑證服務(一)編制會計記錄和財務報表1.不影響獨立性的情形:(1)溝通審計相關的事項在審計過程中,會計師事務所與審計客戶管理層就下列事項進行溝通,通常不對獨立...
採購審計的重點是業務流程是否合規、價格是否合理、質量是否有保證以及是否存在舞弊。下面是本站小編爲大家帶來的關於採購審計的知識,歡迎閱讀。1供應商的選擇與合同的簽訂審計內容(風險點):1、篩選供應商沒有按公司的...
四年的艱苦跋涉,五個月的精心準備,畢業論文終於到了劃句號的時候,心頭照例該如釋重負,但寫作過程中常常出現的輾轉反側和力不從心之感卻揮之不去。論文寫作的過程並不輕鬆,工作的壓力時時襲擾,知識的積累尚欠火候,於是,我只能...
固定價,也稱包死價、包乾價,包括固定總價和固定單價兩種形式,而固定總價合同存在的問題較多。下面是本站小編爲大家帶來的固定價格合同結算審計常見問題及處理,歡迎閱讀。背景知識固定價,也稱包死價、包乾價,包括固定總價和...
近年來,進步內部審計質量已成爲內部審計部分的一項極其重要的工作。筆者在國有大型企業團體從事內部審計工作十餘年,深感內部審計部分在執行項目審計業務時,缺乏嚴格的質量控制流程,審計方法較爲單一。具體就執行項目審計...
1、在對與銷售合同和相關佣金有關的風險進行評估時,以下哪一種情形最有可能導致審計範圍擴大?A、產品銷售增加,伴隨着佣金增加。B、銷售退回增加,伴隨着佣金增加。C、佣金減少,伴隨着產品銷售減少。D、銷售退回減少,伴隨着...
2017年審計專業技術資格考試報名已經開始。你對審計專業技術資格考試報名的相關事項瞭解嗎?下面是本站小編爲大家帶來的審計專業技術資格考試網上報名需知,歡迎閱讀。一、報考人員須認同並嚴格遵守本網站報名協議。1....
摘要:隨着社會的發展,市場營銷在企業經營活動中的重要性與日俱增,營銷審計的作用也日顯突出。在這樣的背景下,本文着眼於市場營銷審計的產生和發展,結合市場營銷審計的實施程序,提出了我國企業在實施市場營銷審計時應該注意...
【摘要】我國商業銀行在國際金融市場變化劇烈的時代背景下,經營環境變得日益複雜,競爭也變得日益激烈。根據時代的要求,我國商業銀行必須緊跟時代的步伐。首要任務是銀行的風險管理能力得到增強並且能夠應對外部元素的衝...
摘要:當前企業的發展離不開內部審計工作的配合,只有做好企業的財務審覈和規劃工作,企業才能夠合理的發展。企業內部審計工作能夠幫助企業優化財務配置、優化經濟結構,對企業的發展起到了重要的推動作用。不過,隨着市場經濟...
[摘要]會計報表審計是審計業務中的一項重要業務,研究會計報表審計中的技巧顯得至關重要。本文透過論述,從合併會計報表審計、會計賬簿審計、往來賬審計、利用外部證據審計、審計詢問,以及審計設備現代化等方面簡單介紹了...
重要性是會計、審計理論與實務中的一個基礎概念和基本原則,在會計和審計中有着十分廣泛的運用,下面是小編整理的會計審計論文提綱,希望對大家有幫助。一、引言重要性是會計、審計理論與實務中的一個基礎概念和基本原則,在...
一、中小企業會計審計概述1.中小企業的定義與特徵(1)中小企業的界定。中小企業不是一個絕對概念,而是與所處行業的大企業相比在人員規模、資產規模與經營規模上都比較小的經濟單位。根據企業從業人員、營業收入、資產...
1.在現金審計過程中,內部審計師發現有相當一部分現金存放在毗鄰一繁忙大街的工作地點,而且未採取任何安全或保安措施。在與相關經理人員的溝透過程中,審計師被告知:公司現金從未失竊過,也無其他的損失;所以沒有必要浪費錢...
1、在採購業務中,下列哪項有助於解釋驗收報告與實際運送數量的不同?A.運用不充分的供應商選擇程序;B.在驗收部門的採購訂單附件上標明訂購數量;C.無法詳細比較已收到貨物的質量;D.接收了未經適當授權購買的貨物。【正...
個人基本簡歷簡歷編號:267782202更新日期:2012-04-08無照片姓名:黃好職網國籍:中國目前所在地:廣州民族:漢族戶口所在地:廣州身材:162cm?51kg婚姻狀況:未婚年齡:27培訓認證:誠信徽章:求職意向及工作經歷人才類型:普通求職?應聘職位...
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