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農村信用聯社營業部案件防範專項治理自查報告

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農村信用聯社營業部案件防範專項治理自查報告

根據《XX省農村信用社20xx年案件專項治理工作方案》和XX市聯社《關於做好案件防範專項治理自查工作的通知》的精神,聯社營業部於20xx年3月22起,開展了一次案件防範的專項治理活動,聯社營業部專項治理活動的自查工作已經結束。根據上級聯社的要求、結合營業部的具體情況進行了一次自查,現將自查工作做如下報告:

一、活動開展情況

1、對於此次活動,聯社營業部高度重視,於3月22日成立了防範案件專項治理工作領導小組,主任爲組長,各崗位工作人員爲成員,並明確成員之間的分工,劃分責任。

2、從3月22日起,每個星期專門抽出一個下午的時間,組織全體員工學習《銀行業案件防範警示教育材料》,學習有安排、有討論、有筆記、有心得。透過學習討論增強了員工案件防範能力和控制風險意識。

3、結合上級聯社的精神和案例學習,對聯社營業部執行內控制度情況進行全面的檢查。檢查採取個人自查,領導小組複查,確保不走過場。對檢查出的問題,當場予以糾正。

二、內控制度建設及執行情況

1、能夠按着上級聯社的要求,建立建全了各種內控制度,並在工作中自覺地加以遵守。建立業務線與監督線“雙線責任追究”,將責任追究覆蓋到所有崗位和人員。做到了工作有制度、制度有落實、執行有監督。

2、會計出納業務和儲蓄業務的操作基本符合制度要求。

一是能及時進行按着要求進行賬務、庫存現金、內外賬目的核對,沒有白條頂庫和挪用庫款現象;

二是各種重要憑證和有價單證的保管使用手續嚴密、責任分明;

三是各種費用開支和大額支付能嚴格覆行審批手續。

四是公、私印章保管規範,隨用隨取,離櫃收起。

3、計算機的操作以及密碼使用和授權管理符合制度要求。

4、安全保衛工作設施齊全,責任到人。

三、上年自查發現問題的處理情況

對20xx年的專項治理自查中發現的印章保管不規範、交接手續不嚴密的問題,我們對相應的崗位、相應的.責任人給予了相應的處分,並限期整改。

四、自查中發現的問題

透過這次自查,總體的情況還是好的,但是在自查中還是發現了一些問題。

一是服務工作存在着一定的生、冷、硬的情況

;二是複覈制度有時流於形式。

五、整改措施

對於這次自查中的問題,我們首先對當事人給予了經濟上處罰;

二是限令當事人立即整改,並寫出書面保證;

三是在此基礎上,教育營業部全體員工,以此爲戒,嚴格履行各項規章制度,把貫徹落實規章制度當成一項長期的自覺的行動。