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公司內部事件審批制度

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   公司內部事件審批制度

公司內部事件審批制度

爲規範公司的正規化管理,提高公司內部事件的執行力度,特制訂本制度。

一、購物申請

1、堅持計劃用款,各部門採購物品,應編制月計劃,並區分輕重緩急,急之先辦,按計劃分佈實施。

2、各部門每月計劃購買物品,需填好申報單(見附表1),由部門負責人審覈,每週五交給企管部於下週二統一購買,急事特批。

3、各部門對於購買200元以上的物品,如專用物品、電腦、儀器等,填好申報單(見附表2),除部門負責人審覈外,經總經理批准後,交企管部統一購買。

二、事件申請

各部門對於需要調用其他部門的`人力、財物的,需先填寫申請單(見附表3),由部門負責人審覈,經總經理批准後,方可去有關部門調用其人力、財物,被調用的部門應本着資源共享的原則,積極配合調用部門認真做好各項工作。

三、急事特批

對於特殊急用的物品或事件,需先填寫緊急物品或事件申請單(見附表4、附表5),經部門負責人審覈,緊急事件領導批准後,再購買或執行。如果遇見相關領導外出公幹,需先電話聯繫領導,得到許可後纔可購買或執行,但事後需補辦相關手續

x公司司2005-12-27

附表1

x公司計劃購物申報單

申請部門申請日期年月日

購買物品

購買數量

購買規格

購買用途

部門經理簽字申請人簽字

附表2

x公司大額購物申報單

申請部門申請日期年月日

購買物品

購買數量

購買規格

購買用途

購買估價

交付日期

領導簽字部門經理簽字申請人簽字

附表3

x公司事件批准申請單

申請部門申請日期年月日

申請內容

申請事由

被調用部門

是否批准

領導簽字部門經理簽字申請人簽字

附表4

x公司緊急物品購買申報單

申請部門申請日期年月日

購買物品

購買數量

購買規格

購買用途

購買估價

緊急事件領導簽字部門經理簽字申請人簽字

附表5

x公司緊急事件批准申請單

申請部門申請日期年月日

申請內容

申請事由

被調用部門

是否批准

緊急事件領導簽字部門經理簽字申請人簽字

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