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國土局財政票據管理自查報告

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根據市財政局《關於開展2013財政票據管理檢查工作的通知》(市財綜〔2013〕128號)精神,區國土資源分局及時安排佈置該項工作,並認真開展了自查工作。現將2012年10月至2013年10月財政票據的管理、使用自查情況報告如下:

國土局財政票據管理自查報告

一、票據實行專人管理

按照《省財政票據管理暫行辦法》,建立了票據管理制度及票據繳銷制度,由財務股設專人管理票據,建立票據臺賬。同時,我單位使用的票據由專人領購,憑《票據準購證》覈准的種類、數量及購票方式,向市財政局票據管理中心領購票據。如果票據管理人員變動必須辦理好移交手續

二、票據的.使用情況

自查結果表明,我單位主要使用“省行政事業單位資金往來結算票據”和“政府非稅收入一般繳款書”,在票據的管理使用上符合票據管理制度規定。經盤點實際領購數量及種類與財政票據《領購證》記錄相符,並且舊版票據已按要求清理完成,做到領用票據數量底數清,收入金額數字清。我單位2012年10月至2013年10月在市財政領購票據:1.“省行政事業單位資金往來結算票據”2本,使用了1本,用於資金往來結算方面的開票。2.“政府非稅收入一般繳款書”89本,使用了78本,用於各類行政事業性收費大約共計2.7億元。

三、嚴格執行財務管理制度及票據管理制度

我單位嚴格執行財務及票據管理制度,無帳外帳、私設小金庫等違法問題。收費人員在領用票據時,由票據管理人員詳細登記領用數量及票據號碼,票據繳銷、稽覈中,嚴格審查收費項目,票面金額等。妥善保管存根,有作廢票據時,必需每聯齊備時方可作廢。定期清理票據,對已用完的票據或作廢票據逐筆登記,及時到財政部門覈銷,再行領購新票據。

四、嚴格執行收支“兩條線”

我單位在收費中嚴格按照收費許可證規定項目,無擅自增加項目,擴大範圍及提高收費標準及亂收費的現象。各項收入嚴格執行收支“兩條線”的規定,所收金額全部及時繳入市財政專戶。

五、票據使用規範

票據要素填寫完整,票款一致,無串用、轉讓、轉借和丟失情況或代開具發票現象。

在這次自查中,發現票據管理中也存在不足,在今後的工作中,我們會更加嚴格的執行票據管理制度,力爭把工作做到最好。