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(崗位責任制)企業管理制度

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在現在社會,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那麼擬定製度真的很難嗎?下面是小編幫大家整理的(崗位責任制)企業管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

(崗位責任制)企業管理制度

第一章 崗位責任制

爲了加強公司崗位責任制度,特制定以下主要崗位責任制度。

第一條 總經理

1、 組織彙編公司各項規章制度,組織編制公司戰略規劃及年度經營預算。

2、 擬訂、審覈由綜合部門起草的制度及辦法。

3、 組織完成公司決定的各板塊業務發展及項目的策劃,監督檢查落實。

4、 對經董事會批准的經營預算,及時跟蹤彙報進展及完成情況。

5、 對公司業務經營進行全面、系統分析評審,提出有參考價值的改進意見或報告。

6、 研究國內外同行業現狀及發展趨勢,提出公司發展空間的建議。

7、 監督檢查企業管理各項措施落實情況,提出整改意見或報告。

8、 審計各類統計報告。

9、 審覈統計分析報告。

10、 保證公司經營管理需要的資訊化支援。

11、 組織擬訂、審覈部門年度工作計劃、費用預算。

12、 確定部門及直接下屬工作目標並掌握進度。

13、 進行直接下屬員工日常業績考覈、員工激勵、員工溝通,提出培訓需求。

14、 協調有關法律事務及政府事務。

15、 完成董事會交辦的其他工作。

第二條 質管部經理崗位責任

1、全面負責質管部的日常工作,組織協調,督促質量管理人員在品質手冊要求下正常、準確地工作。

2、負責質管人員業務素質的培訓,定期或不定期對質管人員進行業務素質培訓,考覈培訓質量及工作成績。

3、對檢驗人員的化驗分析的精確度進行考覈,督促其提高業務能力。

4、根據技術總監的要求,督促並協助採購部採購到合格的原料以用於生產,指導生產部生產符合配方要求的產品,滿足用戶需求。

5、根據品質手冊的要求,逐步建立和完善相關的制度程序,監督實施,檢查並跟蹤結果。

6、收集並整理質量跟蹤資訊,參與投訴調查,瞭解用戶反饋資訊,以便改進工作及產品質量。

7、協調與行業相關職能部門的關係,保證公司產品符合國家政令及法律要求。

8、接受技術總監交給的工作,及時有效的完成。

9、積極組織ISO9001、HACCP等質量管理工作的開展,定期檢查各部門的執行情況,並將檢查結果定期彙總分析。

第三條 生產技術部經理崗位責任

1、負責制定公司生產規劃以及年度、季度和月度生產計劃,做好生產安排,選擇低成本、高效益的模式進行生產。

2、負責實施部門內部管理,保證生產部的正常執行,確保安全、高質量、低成本的完成生產任務。

3、制定並控制生產計劃實施體系,協調物流部門做好均衡生產工作,根據生產峯期調整生產部的工作計劃及生產的預期管理工作。

4、熟悉和掌握生產技術,注意產品的質量和安全生產,搞好勞動組合,加強產品內部管理,提高勞動生產率和設備利用率,嚴格按照相關要求,搞好生產配方的保密工作。

5、主持部門內部人員的績效管理,並對部門人員的獎勵、處罰進行審覈,對部門內部崗位調動、休假進行審批。

6、協調與其他部門關係,保持順暢的內外部管理關係,控制場地環境管理,爲保證優質生產創造條件。

7、負責部門內部成本管理計劃。規範物資入庫出庫等管理。制定與審批部門薪酬管理制度,科學合理地降低部門運營成本。

8、建立設備維護、保養辦法和設備管理制度。做好設備的更新改造和維護工作,確保設備的正常運轉,建立設備、工具、材料、考覈、生產等檔案。

10、完成上級領導交辦的工作與任務。

第四條 市場部經理崗位職責

1、負責銷售內勤人員的管理輔導和培訓工作。領導銷售內勤做好客戶服務工作,並處理投訴。及時與營銷人員進行溝通、協調。

2、每週根據日報表和銷售出庫量向生產部下達生產計劃。

3、根據發貨單存根聯登記明細賬,並且進一步審覈發貨單的準確性,建立電子臺賬,並確保手工帳與電子帳的一致性,並不定期的與營銷人員對賬。

4、營銷人員工資及提成的核算。

5、負責營銷會議前的資料準備工作和會議的記錄工作,安排各種管理表格的發放與回收檢查工作(包括工作日記、工作計劃與總結)。

6、管理各類文檔(如合同、各類營銷政策、客戶資料及其他部門發文),健全營銷內部檔案管理。

7、收集營銷人員對公司產品、營銷思路等各方面的意見和建議,及時向營銷總監、技術服務部門反應。

8、根據公司制定的年度、季度、月度生產計劃,制定相應的年度、季度、月度採購計劃,並組織實施;

9、調查國內外各地原料、物料供應市場的變動情況,隨時上報新動向;

10、保持與原料、物料市場的密切聯繫,選擇最佳採購對象及方式;

11、負責的所採購原材料及包裝進行統一庫存管理,在保證生產順利進行的情況下,合理控制庫存成本;

第五條 財務部經理崗位職責

1、設計規劃公司整體財務會計制度體系;

2、審覈公司各項財務管理制度,報主管領導審批;

3、監控財務工作執行;

4、審定公司財務分析報告以及各類財務報表;

5、審定公司各項財務檢查報告;

6、組織公司預算、決算管理工作;

7、審覈年度財務預算和資本支出預算,提交公司領導審議;

8、審定公司年度財務決算報告,報主管領導審閱;

9、審定年度預算執行情況報告,並上報主要領導審閱;

10、監督、指導財務部日常會計覈算工作;

11、授權範圍內,審批各種現金支出和費用報銷;

12、監控預算的執行情況。

第六條 行政部經理崗位職責

1、負責有關大事、圖片的蒐集、整理、彙編保管工作;

2、負責外來公文、信函的收發、登記、編號、傳閱、分發;

3、負責檔案的收集、整理、保管、統計、清理和提供利用;

4、負責檔案的打印、裝訂、分發、複印以及名片的印製;

5、協助進行印章保管、使用登記,開具介紹信;

6、負責信件、郵件的寄送,報刊的徵訂及管理;

7、協助重大活動和會務安排;

8、負責一般來信、來電、來訪的接待及處理工作;

9、負責後勤管理工作。

第二章 生產管理制度

爲了加強安全生產、提高生產效率,特制定本制度:

第一條 生產計劃彙編制度

1、月度生產計劃

月度生產計劃根據銷售部門提供的銷售計劃,月度銷售分析,月度庫存狀況及年生產計劃表四個檔案進行制定。

月度生產計劃由生產部經理制定,會同銷售部門、採購部門進行審覈,經總經理審批後執行。

2、日生產計劃爲當天生產部生產作業計劃,指導全天的生產作業活動。日生產計劃必須明確當天的生產任務,每批投料量、投多少批次等。

3、日生產計劃由生產部整理存檔保管;

第二條 生產崗位設定及職位分配

1、車間主任

不同職能的車間分別設定車間主任,根據情況車間主任可脫產或不脫產,直接對生產經理負責;

2、班組

班組長爲工段負責人,也可以爲按時段劃分班組的負責人,班組長直接對車間主任負責。

3、物料管理員

物料管理員負責部門生產物資的接收、保管、發放工作,對生產經理負責。

生產部崗位設定由生產經理制定,總經理審批,人事部門監督。

4、生產部崗位說明

爲明確崗位分工,責任清晰,所有崗位必須制定崗位說明。

崗位說明由生產經理制定,人事部門及相關部門共同審覈,總經理批准。

5、崗位職責描述:

崗位主要工作,直接上級、崗位重要性等。

崗位責任人姓名、入廠時間、入崗情況及背景;

崗位工作目標:崗位應達到的預期效果;

崗位工作內容:應分爲核心工作與輔助工作;

崗位工作標準:應制定數字化標準;

崗位任職標準:應附任職條件證明檔案如:畢業證等。

6、崗位工作說明實行實名制,根據工作變動或崗位調整而調整,經生產經理審批後執行。

7、崗位說明由崗位責任人、生產部、人事部門分別備案。

第三條 生產過程管理制度

1、依據內勤所送的“生產計劃週報表”及日生產計劃安排生產,檢視原料是否足用。

2、 內勤人員每天早上從中控室拿取頭天成品生產情況記錄表並認真核對,如發現問題及時向主管報告,並把情況調查清楚,協助生產部妥善解決。

3、混合機每年作3-6次變異係數測定,以確定最佳混合時間,並每天檢查中控室的混合情況。

4、產品出廠時應加蓋篷布,如未加蓋篷布的成品原則上不準出廠。

5、抽查包裝、成品的重量及包裝袋的質量,同時檢查品名是否與包裝袋一致。

6、包裝袋的封口要整齊、平衡,不能漏診,標籤應打在包裝袋的角上,生產日期必須外露。

7、成品的發貨應待化驗結果確定合格後方能進行,並遵循“先生產先發貨”的原則。

8、每批新標籤到貨時,隨機抽樣,檢視標籤上所注的名稱、內容、顏色是否一致。

8、對成品進行外觀鑑定,並與化驗檢測中心聯繫。

第四條 庫存管理制度

1、物質合理化管理

面向通道進行保管:爲便於物品上架存放和取出物品,提高保管效率,物品的碼放、貨架的朝向面向通道。

高層堆碼:儘可能的向高處碼放,以提高保管效率,有效利用庫內容面積。爲防止破損,保證安全,使用棚架等保管設備。

先進先出原則:對於易變質已破損、易腐敗的物品以及對於機能易退化的物品,應按先入先出的原則加快週轉。

根據出庫頻率選定位置:出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出口處,易於作業的地方,流動性差的放在距離出入口稍遠的地方。

同一性:相同品種在同一地方存放。爲提高作業效率和保管效率,同一物品或類似物品放在同一地方保管。

位置標識:貨物存放的場所要有明確的標識,以便於貨物的查找,提高上貨和取貨的速度,減少差錯發生。

2、碼垛的基本要求

合理:垛型必須適合商品的性能特點,不同品種、型號、規格、牌號、等級、批次、產地、單價的商品,均應分開堆碼,以便合理保管。並要合理的確定貨垛之間的距離和走道寬度,便於裝卸搬運和檢查。

牢固:貨垛必須不偏不斜,不壓壞底層的貨物,與屋頂、樑柱、牆壁保持一定距離,確保貨物牢固安全。

定量:每行每層的數量力求成整數,這樣,便於清點貨物。

整齊:垛型有一定的規格,各垛排列整齊有序,包裝標誌一律朝外。

節約:堆碼時要考慮節省貨位,提高倉容利用率。

3、物資的盤點檢查管理

物流主管在盤點前佈置動員,盤點中督促檢查,盤點結束後進行質量驗收。、

盤點筆數統計:進行全面盤點,必須準確統計記錄貨物盤點總筆數,統一規定賬面截止日期,在規定的截止日當天業務終了後,要全面清理出入庫單證。

盤點程序:保管員進入倉庫盤點時,應逐垛逐批點貨對卡,以卡對賬。覈對相符的,要在帳頁和貨卡上做好盤點標誌,負責簽章,不相符的逐筆做好記錄,並查清原因。

第三章 檢驗化驗制度

第一條 樣品的.抽取、製備、保管

1、質管員要根據規定,對原料、成品進行抽樣,並及時將樣品送給化驗員進行化驗,質管員在抽樣時需將樣品名稱、生產時間、抽樣時間,到貨數量等資訊在請驗單上進行明確標識。

2、化驗員根據質管員提供的樣品,進行四分法分樣後,將需粉碎的樣品進行粉碎,全透過40目篩,用於化驗,不需粉碎的,直接用於化驗。

4、將不需化驗的樣品放入留樣室進行保管,定期清理。

第二條 樣品的檢驗

1、按儀器操作規程進程操作。

2、化驗室所有化學試劑均要按性質進行分別保管。

3、化驗過程中,對產生有毒氣體的操作應注意通風,使用腐蝕性試劑時,要帶防護手套。

4、根據產品的不同,分別檢測其相應的成分,其儀器操作根據儀器操作規程進行,準確無誤的處理數據,對標準中沒有規定檢驗方法的產品檢驗,應透過化驗室主任選用符合產品質量檢驗要求的檢驗方法。

5、檢驗要有完整的原始記錄,原始記錄要清潔、整齊,不得塗改,測試數據的精度及誤差均按標準執行。

6、平等雙份檢驗結果,檢驗結果超過允許誤差範圍的,應爲初檢不合格,初檢不合格項目,要進行復檢。

7、檢測過程中發現故障或出現外界干擾應立即中斷測試,等排除故障或干擾後,重新檢測。

第三條 原始記錄的填寫、保管

1、原始記錄和報告單統一印製編號,格式要符合工作的要求。

2、原始記錄由化驗員認真填寫,字跡工整,不許塗改。如發現誤記,在誤處劃一橫槓以示無效,測量數據要按實際檢測結果填寫,不準僞造,不許任意撕毀。

3、檢測完畢後按標準規定的有效位數和誤差理論計算結果,並親自簽名,經化驗室負責人審覈簽字。

4、原始記錄由專人負責管理。對所有需存檔的表格或檔案,放入指定的櫃中儲存,到規定的時間需銷燬的,應填寫相應的表格後經質量部銷燬。

5、原始記錄只能作爲檢查記錄專用,不能代替檢驗報告,更不準做他用,未經室主任同意,其他人不得隨意查閱原始記錄。

6、質管部經理應不定期抽查原始記錄的記載是否符合規定,發現不符合者及時糾正。

第四條 檢驗結果的整理、審覈、上報與存檔

1、檢驗報告是評定產品質量的技術依據,各有關人員應嚴格履行審覈手續。

2、檢驗報告由專門人員根據原始記錄,填寫化驗報告單,經化驗室負責人審覈簽字。報告一式二份,一份上報主管領導,一份存檔。

3、存檔管理:檢驗原始記錄和化驗單存檔,儲存期爲本批產品售出後兩年。

第四章 質量管理制度

第一條 質量管理部門的設立

一、本公司設兩級質量管理保證體系,即質量部及車間質量管理員。

二、質量部爲公司質量管理的專職機構,負責全面質量管理的實施與監督。

第二條 生產過程的質量管理

一、凡投入生產的產品配方必須是質量部會同有關人員複覈批准的配方,配方由質量部專人管理,凡不符合上述條件者,一律不準投入生產,手續不全者生產部有權拒絕生產,否則後果自負。

二、生產車間人員根據生產部的指令組織生產。包裝人員按生產車間操作規程進行包裝,做到包裝前校準稱,包裝中途再校稱。對校不準的稱要派專人檢修。定量包裝,每包重不超過規定重量的1%,封口線美觀、端正、距離適中,不能有皺紋缺口,包裝放置整齊,包裝準確。每個品種打包完畢,必須清倉,清掃地面後才換品種分裝。嚴禁各品種混雜,影響產品色澤、質量。

三、成品保管只能接收合格的成品入庫,未經驗收合格者,一律不許入庫。保管員按提貨單如數發貨,必須堅持先進先出的原則。

四、生產部品控人員負責監控每批產品生產的全過程。原料或配方一旦發生變化,應及時將產品送檢。發現問題,查明原因,及時處理。

五、質量部品控人員負責對生產部人員的培訓,每天對生產部進行巡檢,包括生產過程、操作工序、半成品和成品抽檢,同時做好產品的取樣、留樣工作,堅持生產記錄及其他有關質量的問題。

第三條 防止交叉污染的措施

一、交叉污染的防止由生產崗位人員、貨物裝卸人員負責,品控人員監督。

造成交叉污染的來源:生產操作人員操作不當造成產品交叉污染;檢修人員檢修時,操作不當造成;人員衛生、健康不良對產品造成交叉污染;生產衛生環境不良對產品造成交叉污染;成品裝車卸車時,由於包裝袋損壞造成污染的等。

二、交叉污染的預防辦法

1、生產崗位操作人員嚴格按生產設備操作規程操作,保障設備的正常執行;衛生按生產設備衛生控制作業辦法清潔。

2、生產線停車時,應保持設備和車間的清潔衛生。因檢修或未投用的設備、容器或閥門等,入口處平時應包裹覆蓋,防止外界污染和產生鏽蝕。

3、人員的健康衛生按衛生標準操作規程控制,不能帶病生產。

4、質量部每日對成品進行分析,並填寫產品檢驗報告單。

5、貨車裝料前或卸車後,必須維持貨車內清潔,防止外界物質污染飼料。

6、清潔區不得存放任何廢棄物,不得存放與產品生產無關的雜物。廠區內的廢棄物按指定地點存放,且有標識並按環境管理體系的要求進行及時送出廠處理。

7、生產區內不得使用殺蟲劑、空氣清新劑。

8、包裝材料按原材料分類及採購驗收標準採購,運輸過程保持清潔,包裝材料存放於庫區,進入成品包裝區時應去除髒污的外包裝,用清潔塑料布覆蓋,防止積灰。包裝材料存放不應直接接觸地面防止滋生蟲害。

第四條 質量事故管理制度

一、目的:對不合格品進行標識、記錄、評價、隔離、處置,防止不合格品非預期的使用或交付。

二、適用範圍:適用於我公司從原輔材料進公司到成品交付使用全過程中不合格品的管理。

三、職責:

1、原輔材料不合格品由品控員下處置結論。

2、工序檢驗發現的個別不合格品由品控員下處置結論。

3、工序檢驗發現的批量不合格品由品控員評價、技術經理下處置結論。

4、成品檢驗發現的輕微不合格品由品控員下處置結論。

5、成品檢驗發現的嚴重不合格品由品控員評價、質量部經理或總經理下處置結論

6、成品交付使用後才發現的不合格,總經理負責組織召開專題會解決。

四、具體處理措施:

不合格品應得到識別和控制,以防止其非預期的使用或交付,不合格品控制及不合格品處置的有關職責和權限,規定如下:

1、如果原輔材料不合格,保管員負責標識、記錄,隔離不合格品,品控員填寫不合格品評審單,下處置結論。

2、工序檢驗:作業人員發現不合格原料或半成品、成品應及時通知品控員做好不合格標識、隔離。發現個別不合格品品控員有權在現場直接處理。發現批量性不合格,品控員負責填糾偏措施表並提出處理意見報質量部經理審批。

3、如果成品檢驗不合格,品控員做好不合格標識,隔離。發現輕微不合格品,品控員有權在現場直接處理,發現嚴重不合格品,品控員負責填糾偏措施表並提出處理意見報質量部經理或總經理審批。

4、不合格成品在交付客戶使用後才發現,總經理應組織召開專題會,採取與不合格的影響程度或潛在的影響程度相適應的措施,必要時實施不合格品的通知或召回,使危害降到最低。

不合格品經評審後可做如下處置:

採取措施,消除已發現的不合格品,如返工;

採取措施,防止原預期的使用或應用,如拒收、報廢等。

返工的產品應重新檢驗並記錄。

質量部負責將重大質量事故(損失超過五萬元)或顧客對產品質量有重大投訴時,應提交管理評審。

應按規定儲存不合格的樣品以及所採取的任何措施的記錄。

第五條 產品質量跟蹤與客戶投訴

1、對產品質量及時進行跟蹤,市場部每年進行一次客戶滿意度調查。

2、在與市場業務員電話溝通時,詢問公司產品質量情況,並及時將情況反饋給質量部。

3、質量部應定期拜訪客戶,其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價,以便進一步改善我們的工作。

4、每次拜訪客戶,都應寫出書面報告並存檔。

5、針對客戶口頭或書面投訴,需要進行檢查或複查以下內容:

檢驗留樣樣品的有效成分;

生產和存貨記錄;

操作員工記錄;

質量部現場調查記錄;

質量部處理結論及存檔

第六條 標籤設計與簽發管理

1、標籤的設計按GB10648的要求製作。

2、標籤由質量部專人負責,應不定期的參加上級飼料部門舉辦的各種培訓班,以提高自身水平及對檔案的理解。

3、每種新標籤在印刷前,需由質量部經理簽字確認後,再做初稿。

4、將確定的初稿內容符合標籤要求後,經技術經理簽字,再交採購印刷。

第五章 安全衛生制度

本制度包括防火管理、設備操作安全管理、高危作業管理,一般作業安全管理、安全教育有關方面內容。

第一條 防火管理

1、生產部必須嚴格按照消防部門要求配置滅火器材。

2、消防器材必須在保質期內使用,接近保質期馬上更換,依設備管理辦法進行

3、嚴禁有明火行爲發生,如:吸菸、焚燒、無防護電焊等

4、對易燃易爆物品出臺危險品管理制度二級檔案,危險品管理制度由生產部經理起草,人事部經理審覈,總經理審批後執行。

5、春秋氣候乾燥季節必須作爲重點防火時段。

制定防火檢查制度,每天由專人進行火災隱患檢查。

嚴禁使用劣質電線及電器元件。

6、機電工至少每週對電器元件進行安全檢查及時排除隱患。

7、生產部必須盤查所有工作場所,檢查出所有火患控制點。

所有設備的傳動部分必須有保護罩,並且保障不易脫落。

所有設備的電路部分不能裸露,拖動電線必須有二層以上絕緣保護層。

嚴格執行生產操作規範、設備操作安全規範,不得在設備執行中進行非規範操作

嚴禁帶電維修設備,維護維修時必須斷電並派專人看守電源。

第二條 高危作業管理

高危作業管理包括高空作業、鍋爐管理、電焊管理、電工作業管理四部分。

一、高空作業安全管理

1、高空作業必須經主管審批方可進行。

2、在兩米以上高空作業時,操作人員必須佩帶經過檢查的安全帶。

3、高空作業使用的腳手架、跳板和工作臺,必須事先由班長或施工負責人認真檢查,認爲牢固並根據情況設圍欄後方可進行操作。

4、高空作業時禁止往下扔材料、工具、螺絲和其他物品,必須使用繩索拴着工料袋取送。

5、高空作業時所用的工具和零件,若有掉下的可能就必須先用繩子拴好系在身上或固定在物件上。

6、登高用的梯子應固定的靠在可靠的支柱上,並要有防滑措施。

二、鍋爐安全操作管理

鍋爐管理按照設備操作安全規範執行

1、每座鍋爐應安裝二套安全閥、壓力錶、水位表和鍋爐水泵,並保持準確有效,同時應配備排水閥、油量器和煙窗控溫器等備件。

2、鍋爐室及附屬設備應經常保持乾淨清潔。

3、禁止將引火性物品帶入鍋爐室。

4、鍋爐應儘量避免急劇的負荷變動,並應經常巡視水位及壓力錶指示。

5、禁止閒雜人員進入鍋爐室,禁止在室內喧鬧或作與工作無關的事。

6、未接受專業培訓合格之人不得操作鍋爐。

7、一切操作必須熟練,動作迅速及時準確。

8、每日應定量檢查鍋爐運作狀況並詳細記錄於鍋爐執行日報表,並按規定化驗水質。

9、所有配件的修換都必須取得主管同意。

10、處理緊急事故,首先應鎮靜,正確判斷原因後再按步處理。

三、電焊管理

當需要電焊、氣焊時應報公司安全負責人批准後才能進行,並做好以下準備工作:

1、消防措施:施工現場應準備適當的滅火器具,並使操作人員瞭解正確的消防知識。

2、安全措施:操作人員應準備好防護面具、手套等,在高處作業時應戴安全帽、系安全帶。

3、現場安全措施:檢查機器是否停止管路或貯槽壓力、液體是否已全部排除,電器接頭是否漏電等。

施工中注意事項:

1、凡在廠區或易燃物附近工作時,應嚴禁煙火。

2、嚴禁電焊、氣焊產生的火花四處飛濺。

3、嚴禁電焊、氣焊棒尚爲火紅狀態下放置不管。

4、焊接有油類容器時,要先清洗乾淨。

5、氧氣瓶不準在日光下暴曬,嚴禁撞擊,搬運時要用膠輪車推運。

6、作業時要確認機器停止運轉。

7、不得擅自接用電源,需要接通電源時,應向電工申請配接。

施工後管理:

1、清理現場殘留物、火星、鐵屑及焊棒等。

2、使用工具及器材應搬離現場。

3、焊接與氣割現場,其上下地板應留人看守,確認安全後方可離開。

四、電工作業管理

1、工作前必須穿工作服、戴絕緣手套。

2、配電室用的絕緣棒、絕緣手套需妥善保管。

3、配電室必須保持清潔衛生,非工作人員不經批准,嚴禁入內。

4、在檢修時必須先切斷電源,必須將保險絲切斷以後再工作,並掛檢修牌。不準單人操作,應有人監護。

5、機電設備、專業設備等一切電器設備,要有良好接地線,不準帶電作業,合閘時要用右手,身站在左側。

6、發生觸電事故立即報告主管,保護現場;有受傷人員立即採取搶救措施。

7、對全公司所有電器設備,要經常檢查、保養、維修,發現問題及時採取措施杜絕安全隱患。

8、要熟練本職工作,掌握電器安全性能,並嚴格按電器安全操作規程的規定進行工作。

9、協助主管加強用電安全教育,提高電力利用效率,並及時做好每月生產用電情況的分析報告。

第三條 一般作業安全管理

1、現場操作員必須戴安全帽、鞋、手套、口罩等勞保物品。

2、工作時間嚴禁跳躍、奔跑等過激的運動方式。

3、架立電線設備不得低於1.8米。

4、搬運物料時應從上層拿起,不得從中間或下部抽動。

5、不得隨意品嚐各種物料。

6、嚴禁吊、扒設備或物資,在車輛行駛時嚴禁阻攔或站在行駛方向上。

第四條 粉塵管理

控制粉塵濃度,消除塵雲的產生

1、對於易產生粉塵的設備和裝置,加強密閉,以防止粉塵飛揚。

2、消除和防止粉塵積累,在產生粉塵較多的地方,裝設粉塵檢測儀,濃度過大時,發出警報信號。

3、加強管理,嚴禁在車間和倉庫中帶進明火和易燃物品。

4、防止金屬物落入高速運轉的機器設備中因衝突摩擦而起火,在工藝流程中適當位置必須加強選磁裝置。

5、線路設計要安全可靠,電錶防止受潮漏電和短路起火。

6、防止鬥式提升機故障和摩擦起火而引起粉塵爆炸事故,在安裝設計時應予以重視,多采用塑料斗。

7、在有粉塵產生的場合下工作的軸承,爲防止軸承的過熱引起粉塵爆炸可採用溫度探測儀。

8、對於易產生靜電的設備,如硬塑料管道、薄板貯倉等給予接地保護。

第六章 產品留樣觀察制度

第一條 產品留樣包括每天生產產品的留樣和部分原材料的留樣,同時包括客戶送檢的原料或成品。

第二條 樣品的採樣方法:

1、採樣方法按國標執行。

2、樣品的縮分:將樣品倒在清潔、光滑、平坦的桌面或光面硬紙上,充分混勻後將樣品攤成平面正方形,然後以兩條對角線爲界分成四個三角形,取出其中兩個三角形的樣品,剩下的樣品再按上述方法反覆縮分,直至最後剩下的兩個對角三角形的樣品接近平均樣品所需的重量爲止。

第三條 樣品留存

對化驗所餘的樣品需放在指定的櫃中,按時間的先後順序排列整齊。封口袋必須完好、密封,以防吸潮或蟲咬。樣品袋上必須有名稱、取樣時間、取樣數量。

第四條 樣品觀察制度

每隔三個月對留樣室的樣品進行觀察,從氣味、顏色、外觀等方面進行觀察,以確定樣品是否正常,對非正常的樣品進行完整的記錄,包括生產日期、產品非正常情況現象,以便查找發生的原因。

第五條 樣品自檢與送檢

對自檢的樣品,檢測完後,封好袋放入樣品櫃中。對於送檢的樣品,一式二份,一份送檢,一份自存,如檢測不合格時,以便追查。

第六條 樣品的保管由化驗員負責。

第七條 留樣時間:樣品的留樣期爲20個月。對過留樣期的樣品,需及時報質量部,填寫處理清單,經質量經理批准後,在進行處理。

第七章 計量管理制度

第一條 每年根據生產要求和儀器、儀表的使用情況制定年度檢定計劃。一般計量器具檢定週期均定爲一年,有特殊要求的爲每月檢定一次。

第二條 每臺計量器具都必須按檢定計劃在檢定週期內送檢,除特殊原因外,儀器儀表不允許超期使用。

第三條 檢定部門必須是政府計量部門或由政府計量部門授權的計量單位,送檢儀器時,必須確認其檢定資格,並複印檢定資格證書存檔。

第四條 檢定合格的儀器,作爲標準器具在量值傳遞中作基準使用,並儲存其檢定證書。

第五條 生產車間所用的計量裝置,必須經過校準後才能使用。