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審計畢業論文題目精選

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 審計畢業論文題目精選

審計畢業論文題目精選

  1. 註冊會計師行業自律執行機制研究

 2. 大型企業併購中的資產評估問題研究

3. 中國註冊會計師行業走向國際發展戰略研究

4. 風險導向審計的技術和方法研究

5. 資產減值準備的會計審計評估問題研究

6. 證券市場與註冊會計師制度

7. 論註冊會計師的職業謹慎原則

8. 註冊資產評估師知識結構和能力框架研究

9. 會計師事務所發展模式研究

10. 論審計是最高層次的經濟監督

11. 無形資產評估標準化及前沿問題研究

12. 註冊會計師事務所監管的評價指標體系研

13. 論註冊會計師的法律責任

14. 對無形資產評估價值決定理論的認識

15. 論國家審計與社會審計的關係

16. 審計對象、目標、職能和任務的探討

17. 社會審計風險的成因分析與控制

18. 論我國獨立審計市場機制

19. 論審計準則

20. 內部審計與舞弊控制

21. 關於審計證據的研究

22. 關於審計報告的研究

23. 論審計假設

24. 關於審計方法的研究

25. 論民間審計人員的職業道德與法律責任

26. 內部控制制度及其評審的研究

27. 經濟效益審計與財政財務審計若干問題的探討

28. 關於廠長(經理)離任審計問題

29. 電算化審計初探

30. 論審計風險

31. 關於審計質量的思考

32. 註冊會計師制度的研究

33. 企業兼併中的審計問題研究

34. 註冊會計師質量控制體系研究

35. 試論公司治理結構與審計模式選擇

36. 審計風險與財務風險的關係探討

37. 廣西民營企業內部審計存在的問題與對策

38. 淺談貨幣資金審計

39. 中小企業內部審計存在的問題研究

40. 電算化時代審計的創新

41. 電算化會計實施條件下如何進行有效審計

42. 審計責任能否替代、減輕或免除會計責任

43. 計算機審計的風險與防範

44. 論項目審計對投資決策的影響                

  45. 對內部控制的再認識

46. 論審計的職能                              

  47. 論審計風險                              

48. 論審計的獨立性                             

49. 論審計質量的評估                          

50. 論審計質量控制                            

51. 獨立審計、資本市場監管和會計資訊失真

52. 內部控制制度的侷限性

53. 我國電算化審計及對策分析

54. 論中國註冊會計師的`法律責任

55. 淺談審計的獨立性及影響其的幾個因素

56. 審計風險芻議

57. 企業內部控制若干問題研究

58. 上市公司財務報告的粉飾及其應對措施

59. 企業內部控制失效的表現成因與對策

60. 關於CPA信任危機問題的思考

61. 論我國民間審計的獨立性

62. 審計證據及其證明力分析

63. 上市公司會計造假及其防範

64. 內部審計監督質量面臨的問題和對策

65. 內部控制制度與會計資訊質量關係的研究

66. 註冊會計師在社會監督中所發揮的作用研究