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有關審計工作的精選知識

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有關審計工作的精選知識 最新文章
摘要:隨着物流企業中ERP系統的建立和使用,對於企業整體運營管理、經營情況覈算與審計工作賦予了更爲嚴格的標準和要求,本文旨在分析ERP系統的應用範圍與推廣的重要意義,指出了審計實現資訊化的基本特徵,最後提出了物...
光陰的迅速,一眨眼就過去了,很快就要開展新的工作了,爲此需要好好地寫一份工作計劃了。但是要怎麼樣才能避免自嗨型工作計劃呢?下面是小編爲大家收集的公司年度內部審計工作計劃(通用5篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。公司年...
時間一晃而過,一段時間的工作活動告一段落了,這段時間以來的工作,收穫了不少成績,讓我們對過去的工作做個梳理,再寫一份工作總結。怎樣寫工作總結才更能吸引眼球呢?以下是小編爲大家收集的銀行內部審計工作總結範文,希望能夠...
一、行政事業單位內部審計工作中存在的問題(一)內部審計機構獨立性不強透過對部分行政事業單位實地調查的方式發現,目前我國行政事業單位內部單獨設定內部審計機構的單位數量較少,大多數單位都沒有設定單獨的內部審計...
總結是事後對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料,它能夠使頭腦更加清醒,目標更加明確,快快來寫一份總結吧。總結怎麼寫纔不會千篇一律呢?以下是小編爲大家收集的內部審計工作總結,僅供參考,希望...
時間過得太快,讓人猝不及防,我們又有了新的工作,讓我們對今後的工作做個計劃吧。寫工作計劃需要注意哪些問題呢?下面是小編幫大家整理的審計工作計劃7篇,僅供參考,大家一起來看看吧。審計工作計劃篇1一、指導思想20xx年內部...
要想求職稅務審計的工作崗位,那麼在工作簡歷上該如何製作好呢?以下是關於稅務審計工作簡歷模板,歡迎閱讀!稅務審計工作簡歷模板姓名:本站目前所在:白雲區年齡:22戶口所在:肇慶國籍:中國婚姻狀況:未婚民族:漢族培訓認證:未參加身...
下面是由本站小編爲你精心編輯的信用社稽覈審計工作總結範文,希望對你寫作工作總結有所幫助!一、科學制定稽覈工作思路針對實際,研究制定一二三四五總體工作思路,即:提出了創新方式、加強力度、擴大範圍、保證效果的稽覈...
隨着建築項目的不斷擴大,建築項目中的預決算審計工作中存在的問題日益顯著。又建築項目中的預決算審計工作直接關係到建築項目造價的合理性和準確性。下面是本站小編爲大家的帶來的建築項目預決算審計工作中存在的問題...
一、石油企業經濟責任審計定義的多樣性一般認爲,經濟責任是在財產權利分割的基礎上,各財產權利主體之間所形成的關係。石油企業作爲一家特大型國際化的國有集團公司,其參與財產權利分割的主體很多,財產權利的分割程度和分...
在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會“三個代表”重要思想和十六大會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。...
內部審計師協會在最新的《內部審計定義》中將內部審計定義爲:"內部審計是一項獨立、客觀的鑑證和諮詢服務,其目標在於增加價值並改進組織的經營。下面小編準備了關於審計工作底稿,歡迎大家參考!第一章總則第一條爲了規...
根據國防科技工業體制改革,以及國務院機構改革方案,從1999年7月1日起,中國航天工業總公司改組爲中國航天科技集團公司(以下簡稱航天科技集團公司)和中國航天機電集團公司。中國運載火箭技術研究院成爲航天科技集團公司的...
財務管理質量對於醫院的長期發展具有重要的影響,下面是小編蒐集整理的一篇探究醫院財務審計工作的論文範文,歡迎閱讀參考。在醫院日常執行的過程中,會產生大量的財務數據,如何加強對財務數據的監督,對於規範醫院的治療秩序...
審計的基本職能不僅是監督,而且是經濟監督,是以第三者身份所實施的監督。本站小編下面爲你整理了關於銀行的內部審計工作總結,希望對你有所幫助。2017銀行內部審計工作總結篇一一、所做的工作20XX年上半年責任審計科在認...
基本建設工程審計是強化審計和經濟監督的一種具體體現,也是重點搞好投資效益審計的一種具體方法,在加強基建工程的管理和監督、確保基建工作合理有序地進行等方面起着重要的作用。隨着市場經濟的進一步發展,工程項目投...
審計工作計劃是審計工作的重要內容之一。制訂審計工作計劃,不僅有利於協調審計機關(或機構)內部(包括上、下級審計機關之間、審計機關內部各職能部門之間)、審計體系之間(政府審計、內部審計及社會審計)、審計機關與專...
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下,在各內審單位領導的重視支援下,緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心,進一步拓展工作思路,積極推進內部審計工作從以真實性、合規性爲主的財務審計向財務審...
透過對本年度下屬子公司進行內部審計,調閱大量相關資料及憑證,發現一些比較重大的與制度不符的事項;集團內部審計工作重要性的認識有待提高。1、降低企業各項經濟損失內部審計工作是對集團公司經濟活動的合法性、合理性...
審計立項是指確定具體的內部審計項目,即審計對象。審計對象包括集團下屬的各子公司,集團內部的各職能部門、各項經營活動或項目、系統等。下面是本站小編爲大家帶來的內部審計工作流程步驟詳解的知識,歡迎閱讀。一、審計...
一、會計電算化對高校內部審計工作的影響(一)在審計方法方面的影響較之傳統的手工審計,審計工作不僅在內容上要發生改變,審計工作的方法也應隨着發生改變。在電算化的環境中使用傳統的手工審計,就是將輸入電腦的相關...
1、在新形勢下,醫院的內部審計工作的現狀首先,在新形勢下,民營醫院對內部審計工作的重視程度不夠,年收入大於300萬元或擁有300張牀位的醫療單位絕大部分沒有設定獨立的內部審計機構及專職的內部審計人員,在醫院管理意識中,...
摘要:隨着社會主義醫療體制改革的深入,公立醫院受市場經濟的影響越來越深,經濟活動越來越複雜,要實現可持續發展、提高管理水平,公立醫院必須強化內部審計工作。目前,我國公立醫院內部審計還存在諸多問題,對醫院的發展造成了...
審計工作底稿是CPA和助理職員在執行審計業務過程中形成的審計工作記錄和取得的資料,它不僅是形成審計結論、發表審計意見的直接依據,也是證實CPA按照獨立審計準則要求完成審計工作、履行應盡職責的`依據。規範、高效率...
論文導讀:金融審計作爲一種有效的監督手段,是金融危機中風險防範的一個重要工具。隨着我國金融體制改革的進一步深化和金融業國際化的趨勢日趨明顯,金融審計所依賴的金融環境正在發生劇烈變化,這就要求金融審計工作也要...
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