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企業實施質量管理體系內部審覈探析

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現在,越來越多的企業按ISO9000標準建立了質量管理體系,並取得了體系認證的證書。質量管理體系建立之後不是一勞永逸的,它是需要不斷完善和提高的。質量管理體系內部審覈可以及時發現問題,採取糾正預防措施,確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。審覈:爲獲得審覈證據並對其進行客觀的評價,以確定滿足審覈準則的程度所進行的系統的、獨立的並形成檔案的過程。下面是本站小編爲大家帶來的關於企業實施質量管理體系內部審覈探析的知識,歡迎閱讀。

一、企業質量管理體系內部審覈中存在的問題

透過ISO9000標準認證的企業每年都會制訂內部審覈計劃,對企業質量管理體系的執行情況進行審覈。但是因種種原因,企業的內部審覈還存在以下問題:

(一)檢查表編制不合理, 指導性不強

檢查表是審覈員進行審覈的依據之一,編制的是否合理直接影響到審覈的質量。很多時候檢查表的內容固定不變,使審覈員在進行現場審覈時失去了靈活性和主動性,變成機械的填滿檢查表就完成審覈任務了。

(二)審覈記錄過於簡單

審覈記錄對事實的描述不清楚,記錄的不是具體的事實,而是個人根據經驗的推斷或判定的結論,造成不符合項對象不明確,整改時發生部門間的推諉、扯皮現象。

(三)避重就輕的開不符合項

審覈中發現的問題,只按審覈員個人的看法來判斷,缺乏客觀性和公正性,而且爲了以後的跟蹤驗證方便,只挑容易整改的開,對一些涉及面較廣,整改有一定難度的不符合項不反映,審覈質量大打折扣。

(四)審覈流於形式

審覈時間安排太短不能全面系統地進行審覈,加上審覈員的責任心不強,發現問題不全面,更有企業在外審之前搞突擊內審,隨便弄幾個無關緊要的不符合應付,只追求形式上的完成,審覈起不到改進的作用。

二、質量管理體系存在問題的原因分析

(一)領導不重視

沒有把內部審覈當成一個改進的機會,審覈時沒有配備必要的人力、物力和財力,只是安排了幾個人對各個部門審覈一下,有個記錄可以應付外審就行了。

(二)審覈員培訓不到位

審覈員在取得審覈員證書後,一般就很少再進行標準的培訓了,對標準的理解有限。審覈時就按自己的理解來進行,審覈帶有較強的主觀性。

(三)檢查、 考覈制度不健全

內部審覈沒有和日常的檢查相結合,有的部門平時沒有按程序檔案執行,但只要在審覈前突擊補齊各項記錄,照樣透過審覈,做得好與不好都一樣,時間久了大家產生了應付心理,影響了質量管理體系的正常執行。

三、採取的對策

實施內部審覈各個企業都有自己的做法,筆者所在的是一家專業生產電子元器件的企業,公司質量管理體系建立執行了15年,期間經歷了數十次的內部審覈。筆者根據多年的審覈經驗,針對上述內部審覈中存在的問題,建議採取以下對策:

(一)領導支援

質量管理體系內部審覈,涉及到各個職能部門和生產加工全過程,領導的支援是做好質量管理體系內部審覈的關鍵。只有企業的領導充分認識了內部審覈的重要性,纔會從實際行動上支援內審,給內部審覈配備充分的資源,比如成立內部審覈的管理部門,親自參加內部審覈的首、末次會議,主動了解質量管理體系內審中的不符合,對涉及到多部門的共性問題召集相關人員進行原因分析,並採取相應的對策。

(二)建立高素質的審覈員隊伍

審覈員素質的高低直接影響審覈的效果,企業應不斷提高審覈員素質。

1.審覈員組成。從各個部門選聘有專業技術知識、富有管理經驗、具有強烈責任感、溝通能力強,並且透過內部審覈員培訓合格的人員擔任。

2.加強培訓。提高審覈員的素質 由於審覈員來自各部門,而且兼職居多,每個人對標準的理解有深淺,現場審覈的經驗也不同,審覈員的`素質能力相差較大,對審覈員的培訓顯得非常必要。培訓採取內培或外培的方式進行。

內培:每年請企業內有經驗的內審員進行審覈技巧的培訓;請企業內技術人員對審覈員進行相關生產知識培訓,使審覈員能結合生產實際完成審覈任務並可以指

導質量管理體系的實施。外培:將審覈員外派到培訓機構組織的培訓班進行專門的標準培訓。同時每年還可以安排審覈員到審覈工作做得出色的企業進行參觀學習,交流審覈經驗和心得。

(三)做好審覈前的準備

審覈前的準備工作做的是否充分,是內部審覈目的是否達到的一個保證。

1.制定審覈計劃,成立審覈組。合理的審覈計劃

可以提高審覈的效率。計劃包括審覈目的、範圍、依據、審覈員及時間安排等內容。其中對審覈時間的安排是最重要的,應將審覈時間安排的儘量充裕,讓審覈員可以進行全面系統的審覈。根據審覈計劃由管理者代表授權成立審覈組,任命資深的審覈員擔任審覈組長,明確審覈員分工,同時注意審覈員應審覈與自己無關的工作。審覈組成員採取新老搭檔、不同專業的審覈員相結合的方式,這樣不僅爲質量管理體系執行培養了後備力量,也利於各個專業人員的深入審覈。爲了讓內部審覈可以更深入的進行,審覈特殊或關鍵工序還聘請技術專家擔任審覈員,使審覈時能發現深層次的問題。

2.編制檢查表。檢查表是審覈員在現場審覈的依據之一。現場審覈任務繁重,審覈員有時會因爲審覈時間、抽樣或審覈內容等影響審覈的質量和進度。檢查表能使審覈員在審覈時保持審覈目標的清晰和明確,減少隨意性和盲目性,確保審覈的完整性,提高審覈的效率。每次審覈前由資深的審覈員根據審覈計劃要求,結合以往資料編制檢查表,內容包括:檢查項目,檢查驗證的方法和抽樣數量,現場審覈記錄、評價等。每次審覈結束後審覈員都對檢查表的適用性進行反饋,以便下次審覈時對檢查表的改進。

(四)重視現場審覈, 做好審覈記錄

現場審覈是整個審覈工作的關鍵性環節。在現場審覈中,審覈員要正確掌握並運用好審覈的技巧和策略,運用“看、問、查”的方法進行現場審覈。

1.現場審覈突出主要過程 按過程的方式進行審覈時,涉及的部門比較多,審覈前要做好溝通工作。審覈時可以採取先看檔案資料,做到心中有數,然後再去現場審覈符合性。現場審覈一般按受審覈方的工作流程進行,突出對主要過程如設計、過程控制、檢驗和試驗等的審覈。按部門進行審覈時,要依據各部門涉及過程職責的重要程度,對重要部門進行重點審覈。對審覈中發現有問題的地方多抽樣本進行確定。

2.做好審覈記錄。記錄是闡明所取得的結果或提供完成活動證據的檔案。審覈員在審覈時要把記錄寫完整,記錄中多使用事實描述的語言,抽樣時記錄應儘量詳細,便於整改的進行。

(五)關注發現的問題

審覈中會發現很多問題,若將發現的問題都開不符合,不僅影響責任部門的整改積極性,也無法突出整改的重點。每次內審後立即召開審覈組會議,交流審覈發現,對共性問題、反覆出現的問題、對產品質量影響較大的問題開出不符合項,其餘問題列出清單交由責任部門整改,有利於質量管理體系的持續改進。

審覈員對不符合的整改效果要進行驗證。如果採取措施的效果未能達到預期目的,則要求責任部門再次分析原因採取措施,並再次驗證直至有效。

(六)內部審覈與工作檢查相結合

每年除了有計劃的審覈外,在每季度進行的安全生產檢查、工藝紀律檢查、現場檢查時,對製造部門進行質量管理體系執行情況檢查;在客戶來現場考察前對相關部門的質量管理體系執行情況進行檢查。這樣使內部審覈變得常態化,有利於質量管理體系的健康發展。

(七)建立獎懲分明的考覈制度

根據質量管理體系職責分配表,對主、次要職責制訂出量化的考覈標準。對每次審覈、檢查中出現的不符合的責任部門扣分,年底進行彙總評價,對質量管理體系執行情況好的部門給予獎勵,對重複出現類似不符合的部門給予一定的處罰。透過考覈,激勵職工的積極性,自覺按程序檔案執行。