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採購管理制度15篇

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在現實社會中,大家逐漸認識到制度的重要性,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。什麼樣的制度纔是有效的呢?以下是小編精心整理的採購管理制度,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。

採購管理制度15篇

採購管理制度1

爲加強對單位採購活動的內部控制和管理,防範採購過程中的差錯和舞弊,結合單位實際,特制定本制度。

一、崗位責任

1、辦公室採購人員負責按照採購預算實施採購活動,包括確定採購方式、詢價議價、擬定採購合同、完善採購檔案。

2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫,並完善相關記錄。

3、單位聘請法律顧問負責對採購合同協議的審覈。

4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審覈。

5、分管副主任負責審覈採購價格、驗收入庫和監督完善採購檔案。

6、主任負責對採購合同、付款的審批。

7、財務科負責審覈確定採購方式、發票真僞、支付貨款。 二、採購

二、活動流程

1、各科室根據實際所需填寫“申購單”,經科室負責人審批同意後,定期報辦公室。

2、辦公室將各科室申購單彙總後,每月統一提出申購計劃,先報分管領導審覈,然後經主要領導審批同意後交由採購人員實施採購。大宗物品須經主任辦公會研究同意後實施採購。

3、單項2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的大宗物品、1萬元(含)以上的維修工程,必須透過政府採購途徑購買;單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程,

可以自行購買,並索要正式、合格發票。

對小額零星採購,按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低採購成本。

4、對大宗物品,辦公室負責與供貨單位擬訂採購合同,然後由法律顧問審覈,報主任審批後存檔備案。

5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫,出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

6、辦公室採購人員將應付款項目報財務科審覈,並經逐級審批同意後由財務科執行付款結算。

三、其他相關控制措施

1、單位應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督,並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換,防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

2、加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關檔案,包括:採購預算與計劃、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、合同文字、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映採購業務的全過程。

3、對於大宗設備、物資或重大服務採購業務需求,由單位領導班子集體研究決定,併成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組,形成各部門相互協調、相互制約的機制,

加強對採購業務各個環節的控制。

4、加強涉密採購項目安全保密管理。涉密採購項目,應當在政工科的監督指導下,嚴格履行安全保密審查程序,並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

採購管理制度2

能源採購管理制度

1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況,編制各類能源的使用量,制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

2、制定實際採購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經理審批,同意後交採購部按計劃採購。

3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況,定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量,並填寫請購單,交採購部經理呈報總經理審批同意後,交能源採購組辦理。

4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購,必須另填寫請購單,提前一個月辦理。

5、當採購部接到工程部油庫請購單後,應立即進行報價,將請購單送總經理審批同意後,將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用,一聯交能源採購組。

能源提運管理制度

1、採購部根據油庫請購單提出的採購能源品名、規格、數量進行採購。

2、採購部將採購能源的手續辦理好後,將有關單據、發票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證後,連同填寫委託提貨單據,交油庫辦理簽收手續,便以安排提運。

3、各類油類、氣類的驗收手續,按油庫驗收的有關細則辦理。

4、提貨完畢,應及時通知鐵路卸車專線負責人,把空車拖走。

5、驗收情況要及時報告採購部。

採購管理制度3

爲規範食品採購索證索票、進貨查驗和採購記錄行爲,保障公衆餐飲安全,依據相關法律、法規及規章,制定本管理制度。

一、指定經培訓合格的專(兼)職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品(一次性餐用具等食品容器、包裝材料和食品用工具、一次性餐巾紙、洗滌劑、消毒劑等)採購索證索票、進貨查驗和採購記錄。專(兼)職人員應當掌握餐飲服務食品安全法律知識、餐飲服務食品安全基本知識以及食品感官鑑別常識。

二、採購食品、食品添加劑及食品相關產品,應當到證照齊全的食品生產經營單位或批發市場採購,並應當索取、留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物憑證。購物憑證應當包括供應者名稱、供應日期和產品名稱、數量、送貨購買日期等內容。長期定點採購的,與供應商簽訂包括保證食品安全內容的採購供應合同。

三、從生產加工單位或生產基地直接採購時,應當查驗、索取並留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明檔案複印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

四、從流通經營單位(商場、超市、批發零售市場等)批量或長期採購時,應當查驗並留存加蓋有公章的營業執照和食品流通許可證等複印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

五、從流通經營單位(商場、超市、批發零售市場等)少量或臨時採購時,應當確認其是否有營業執照和食品流通許可證,留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

六、從農貿市場採購的,應當索取並留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證;從個體工商戶採購的,應當查驗並留存供應者蓋章(或簽字)的許可證、營業執照或複印件、購物憑證和每筆供應清單。

七、從食品流通經營單位(商場、超市、批發零售市場等)和農貿市場採購畜禽肉類的,應當查驗動物產品檢疫合格證明原件;從屠宰企業直接採購的,應當索取並留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業執照複印件和動物產品檢疫合格證明原件。

八、採購乳製品的,應當查驗、索取並留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業執照、產品合格證明檔案複印件。

九、實行統一配送的,由企業總部統一查驗、索取並留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業執照、產品合格證明檔案,建立採購記錄;各門店應當建立並留存日常採購記錄;門店自行採購的產品,應當嚴格落實索證索票、進貨查驗和採購記錄制度。

十、批量採購進口食品、食品添加劑的,應當索取口岸進口食品法定檢驗機構出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的複印件。

十一、採購集中消毒企業供應的餐飲具的,應當查驗、索取並留存集中消毒企業蓋章(或簽字)的營業執照複印件、蓋章的批次出廠檢驗報告(或複印件)。

十二、食品、食品添加劑及食品相關產品採購入庫前,餐飲服務提供者應當查驗所購產品外包裝、包裝標識是否符合規定,與購物憑證是否相符,並建立採購記錄。採購記錄應當如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供應單位名稱及聯繫方式、進貨日期等。

十三、按產品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明檔案和進貨記錄,不得塗改、僞造,其儲存期限不得少於2年。

十四、不得采購《食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品和《農產品質量安全法》第三十三條規定不得銷售的食用農產品。

採購管理制度4

1、目的確保合同的執行力。

2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一週內,組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的資訊對生產商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數的一半以上者確定爲入選生產商(供應商)。

4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書,要求生產商(供應商)在發出標書之日起一週內寄出標書(以當地郵擢爲準),超期按棄權處理。

5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啓生產商(供應商)提交的標書。

6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。評標程序爲:1、檢查標書的完整性;2、開啓標書;3、宣讀標書;4、彙總計算平值;5、按低於平值總標數的百分之五十計算定位數;6、按低於平值第一開始往低值向下推移到定位數,確定中標標的。7、填寫中標書,與會人員簽名確認。

採購管理制度5

一、經費的審批報銷

學校的一切經費支出,由校長把關,總務主任負責實施,全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律,支援財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

1、學校實行“一支筆”審批財務開支的制度,凡學校的一切經費支出都由校長籤予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校領導班子集體討論決定。

2、凡上級有關部門通知校領導,教職工參加的會議,外出聽課,學術討論會,參觀考察,函授學習等開支,必須經校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據上,經總務部門審覈,校長籤,按財務管理規定及時報銷。

3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應持有國家統一政工發票,由購物人,財物保管員驗收人籤,總務主任籤,校長審批籤,及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報,否則,當事人和財會以作差錯事故處理。

4、財會人員發現在經費使用中,不符合有關財務制度,或違反財務紀律的,應履行職責,向主任和校長彙報,及時處理,否則,作失職論處。

二、財物(校廠)管理制度

爲加強學校公物採購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責任明確,據有關規定,結合本校實際特制定本制度。

加強學校財產管理,是保證教育工作順利進行的物質條件。本着勤儉辦學的原則,全體師生員工必須人人愛惜學校財物,人人蔘與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規管理。

1、學校財產、物資的管理和使用,貫徹“統一領導,分工負責,管用結合,合理調配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。

2、學校固定資產管理按行政管理體制,實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分佈情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

3、新購置的固定資產,必須符合審批、採購、驗收、報銷手續,經會計和財物管理員按發票登記後,方可使用。

4、建立和健全固定資產帳、冊制度,做到賬冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

5、總務處每學期對校產全面清查一次。(學期結束前)

6、各科室校長清冊一式三份,總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內,辦公室的辦公用 品、衛生用品、電器等分別採用包乾使用的方法,辦公物品的`使用情況,作爲評比先進辦公室的一項指標,辦公室內公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時查處。

7、固定資產的減少,包括調出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經過部門負責人、校產管理員的鑑定,填報“審報單”報校長室審批,總務處備案。

8、班級課桌凳,衛生用具,教學用品,電器,設備等公物由班主任落實到人保管使用。

採購管理制度6

爲了更好地發揮倉庫對商品的調配功能,規範公司倉庫的商品管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。

一、建帳

所有商品應按每一品種規格設定商品明細賬,所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

二、入庫

商品進庫時,倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續,根據實物填寫入庫單,入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人,並根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。

三、出庫

根據開具的各賣場送貨單發放商品,出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管,根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務,若有特殊情況可在第2天交回,若未按時交回,應追究相關人員責任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務覈對),一份交財務。

四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬,做到日清日結,確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束,應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門

五、原則上按先進先出法發放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,並進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的,應及時的用書面的形式向有關部門彙報,必須按審批程序經領導審覈批准後纔可處理,否則一律不準自行調整。

七、倉管員工作職責

1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防範(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。

7、認真做好倉庫發貨工作,堅持發貨原則:先進倉的貨先發。

8、認真做好退貨工作。退貨原則:確認報廢、過期的商品要求及時通知採購員退回供貨商並報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

9、認真做好各賣場的銷售監控工作,避免商品丟失。

10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。

採購管理制度7

一、 經費的審批報銷

學校的一切經費支出,由校長把關,總務主任負責實施,全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律,支援財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

1、學校實行“一支筆”審覈財務開支的制度,凡學校的一切經費支出都由校長

籤予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

2、凡上級有關部門通知校領導,教職工參加的會議,外出聽課,學術討論會,參觀考察,函授學習等的開支,必須經校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據上,經總務部門審覈,校長籤,按財務管理規定及時報銷。

3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應持有國家統一正式票,由購物人,財物保管員驗收人籤,總務主任籤,校長審覈籤,及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報,否則,當事人和財會人員以作差錯事故處理。

4、財會人員發現在經費使用中,不符合有關財務制度,或違反財經紀律的,應履行職責,向主任和校長彙報,及時處理,否則,作失職論處。

5、學校的基建項目校長全權負責把關,預、結算籤後予以支出。

二、財物(校產)管理制度

爲加強學校公物採購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責任明確,據有關規定,結合本校實際,特制定本制度。加強學校財產管理,是保證教育工作順利進行的物質條件,本着勤儉辦學的原則,全校師生員工必須人人愛惜學校財物,人人蔘與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規管理。

1、學校財產、物資的管理和使用,貫徹“統一領導,分工負責,管用結合,合理調配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。

2、學校固定資產管理按行政管理體制,實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分佈情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

3、新購置的固定資產,必須符合審覈、採購、驗收、報銷手續,經會計和財物管理員按發票登記後,方可使用。

4、建立和健全固定資產帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

5、總務處每學期對校產全面清查一次。

6、各科室校產清冊一式三份,總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作爲評比先進辦公室的一項指標,辦公室內公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時查處。

7、固定資產的減少,包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人,校產管理員的鑑定,填報“申報單”報校長室審批,總務處備案。

8、班級課桌凳,衛生用具,教學用品,電器,設備等公物由班主任落實到人保管使用。

採購管理制度8

1 目的

加強對本公司工程項目物資採購的管理和控制,確保工程物資質優價廉,滿足工程設計和施工需要。

2 適用範圍

本制度適用於本公司自建工程項目材料採購、驗收等管理工作。

3 工作職責

3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

3.2 項目部具體實施工程材料設備的採購、驗收、發放、使用等管理工作。

4 物資管理要求

4.1 按照批准的物資採購計劃和檔案,按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《採購控制流程》的有關規定。

4.2 材料採購實行分級管理,物資種類分爲:

4.2.1 重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

4.2.2 主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

4.2.3 輔助物資:其他建築材料、週轉材料等。

4.3 材料採購計劃編制

4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。

4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織採購。

4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料採購計劃。

4.3.4 重要材料採購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審覈批准後實施,主要材料及其它材料採購計劃由項目經理批准,施工項目材料部門負責組織實施。

4.3.5 物資採購後要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

5 材料採購合同

5.1 材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定,並由合同成本部檢查監督。

5.2 各種材料採購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監督。

5.3 材料採購合同必須符合國家法律法規,儘量採用國家標準合同文字。

5.4 對違反合同,不能按質按量按時供貨的供應商,項目部應及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。

6 材料的驗證

6.1 根據採購合同和生產要求,必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在採購邀標檔案中約定。

6.2 如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現場驗證。

6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責,質量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明檔案,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5 需作現場複試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據複檢檢驗報告作好有關標識工作。(複檢合格產品爲綠色標牌,不合格產品爲紅牌,待檢產品爲黃牌)。

6.6 在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用於工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

7 本制度從公佈之日起施行。

採購管理制度9

爲規範醫院藥品採購管理,保證臨牀用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》,特制訂本院藥品採購管理制度如下:

1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品採購業務的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品採購業務。

2、採購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關規定審覈經營(生產)企業的相關證照,不得從無經營資質的企業購進藥品。

3、藥品採購渠道必須經醫院藥事管理與藥物治療學委員會審批確定。

4、醫院藥品網上採購必須經過《山西省藥械採購平臺》進行採購。

5、所採購藥品必須爲醫院正式引進的品種,臨時急救藥品除外。新引進藥品應符合醫院新藥引進規則。

6.所購藥品應及時如實填寫入庫單。採購人員、入庫驗收人員均應在購藥發票上簽名,並經科主任審覈後辦理財務手續。

採購管理制度10

爲規範我所辦公用品的採購、保管、發放工作,根據政府採購的有關規定,特制定本辦法。

一、採購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審覈的原則。

二、辦公用品採購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要,及時制定採購計劃,按以下程序辦理:

1、一次性開支在500元以下的,經辦公室主任同意後,指定2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導同意後,指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導審覈,由主要領導審批後,指定2人以上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經有關領導審覈後,提交領導會議集體研究決定。

三、辦公用品的保管和發放按以下程序進行:

1、保管人員覈對購物清單後,對購回的物品登記,按照保證質量和方便取用的原則,分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品,領用單留存備查,並做好詳細記錄,領用人員要簽字認可。

3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況,向主任彙報,及時編制採購計劃,按規定採購,保障供給。

四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查,並徵求各單位的意見和建議,增強責任意識、服務意識,改進辦公用品的保管和發放工作。

五、在辦公用品採購過程中,如有違法行爲,要依紀依法予以追究。對於賬物不符,記錄混亂,服務不到位的保管人員,給予批評教育,情節嚴重的,按照規定給予紀律處分。

採購管理制度11

一、根據《食品衛生安全法》第二十五條,採購員在採購下列食品及其原料時,應當按照國家有關規定進行索證。

1、乳製品;

2、肉製品;

3、水產製品;

4、蛋製品;

5、糧穀類製品;

6、糕點(包括麪包);

7、食用油;

8、調味品、醬醃菜;

9、蜂蜜;

10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類製品;

11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食製品;

12、專供嬰幼兒的主、輔食品;

13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養食品等需要特殊審批的食品;

14、食品添加劑;

15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設備;

16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;

17、進口食品及出口轉內銷食品;

18、衛生行政部門認爲應當索證的其它食品。

二、採購上述食品時,應當索取食品生產單位和供貨商的衛生許可證和營業執照,並對其是否在有效期限和許可項目範圍內進行覈對;同時,還應當索取食品生產單位或委託檢測單位出具的同批次產品質量和衛生檢驗合格證或報告。

三、表明具有保健功能的食品,還應索取衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批准證書、省級衛生行政部門頒發的衛生許可證;食品添加劑應索取省級衛生行政部門頒發的衛生許可證。

四、採購肉禽類原料應索取獸醫部門出具的衛生檢疫合格證。

五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衛生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛生檢驗證明。

六、食品衛生檢驗合格證明或化驗單,應註明產品的廠名、品名、生產日期及批號。證、單隻對該批號產品生效,證、單有效期限與該批食品的保質期一致,證、單不得塗改或僞造。

七、採購定型包裝食品的標籤應符合GB7718《預包裝食品標籤通則》的規定。採購散裝食品應符合《散裝食品衛生管理規範》的要求。

八、採購的食品必須符合國家有關衛生標準和規定。禁止採購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。

九、索取的食品衛生許可證或化驗單,由採購部統一保管備查。衛生監督機構可向食品採購者索取資料,詢問情況,無償採樣和要求送樣,採購者不得拒絕。

十、採購人員應定期向主管部門和當地衛生監督機構反映採購食品的衛生質量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況,應及時向衛生監督機構報告。

農副產品採購衛生質量控制制度

一、爲保證食品衛生安全,採購員在採購蔬菜、瓜果等農副產品時,應與供貨商簽訂供貨合同,實行定點採購。有條件時應對其供貨單位生產基地情況進行實地考察。

二、在供貨合同中,必須對其所供農副產品的衛生質量提出具體要求。

三、應當索取供貨商的有效證件(單位索取營業執照、衛生許可證;個人索取身份證複印件,)妥善儲存,以備檢查。

四、採購農副產品前應與廚房等使用部門取得聯繫,做到計劃進貨,少進勤進,防止產品堆積造成腐爛變質。

五、採購時,應對原料進行認真的感官檢查。鮮果蔬類原料應保證新鮮,無病蟲害和腐爛變質、無農藥殘留;乾製果蔬原料應乾燥、無黴變和蟲蛀。有條件時可對採購原料進行農藥殘留量檢測。

採購員崗位衛生責任制

一、採購食品前與廚房等使用部門取得聯繫,做到計劃進貨。

二、認真執行食品及原料採購索證制度。採購糧油、肉類、酒水飲料、乳製品、調味品、定型包裝食品等按規定需索證的食品及原料時,須向供方索取有效衛生許可證複印件和同批次產品檢驗(檢疫)合格證明或檢驗報告單。

三、採購食品時需向供方提出質量要求並進行認真檢查。

定型包裝食品要查驗包裝標識是否按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等。散裝食品應檢查標籤內容是否按規定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、儲存條件、食用方法等,並索取樣稿。

四、認真執行農副產品採購衛生質量控制制度。採購農副產品時,應與供貨商簽訂供貨合同,實行定點採購,提出衛生質量要求,索取有關證件(衛生許可證或個人身份證複印件),並進行感官檢查,檢查有無病蟲害、腐爛變質、農藥殘留等感官性狀異常。

五、採購的食品必須符合國家有關衛生標準和規定。禁止採購下列食品:

(一)有毒、有害、腐爛變質、酸敗、黴變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常的食品;

(二)無檢疫合格證明的肉類食品;

(三)超過保質期限及其他不符合食品標籤規定的定型包裝食品;

(四)無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品。

入庫食品驗收制度

一、採購的食品及原料在入庫前,庫管員應對其索證情況進行審覈,並對其食品衛生質量情況進行感官檢查。

(一)肉類:審覈有無獸醫檢疫合格證明,查驗酮體有無獸醫檢驗印章;

(二)定型包裝食品:審覈生產經營單位的衛生許可證是否在有效期限和許可範圍內,檢驗合格證明或化驗單是否爲該批次產品的檢驗結果;覈對包裝標識是否按規定標明品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等;表明具有保健功能的食品,是否有衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批准證書,標籤上是否有保健食品批號和標誌;食品添加劑是否有省級衛生行政部門的衛生許可證,標識是否有“食品添加劑”字樣;進口食品是否有口岸進口食品衛生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛生檢驗證明,是否有中文標識;

(三)散裝食品:審覈加工單位的衛生許可證是否有效,檢查標籤是否按規定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、儲存條件、食用方法等;

(四)農副產品等非定型包裝食品及原料:審覈供貨合同,檢查有無腐爛變質、黴變、生蟲、污穢不潔、混有異物或感觀性狀異常。如有上述問題,不簽收,不入庫。

二、認真做好包括進貨名稱、數量、索證情況、感官檢查等項目的驗收記錄,並妥善儲存,以備查考。

庫房管理崗位責任制

一、主副食品分庫存放,非食品及個人生活用品不得進入食品庫房,嚴禁在食品庫內存放殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等有毒、有害物品。

二、做好庫房的防黴、防蠅、防蟲、防鼠工作,庫房內不得有黴斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂、蜘蛛網等。倉庫內定期清掃,保持倉庫、貨架清潔衛生。經常開窗或用機械設備通風,保持乾燥。

三、按原料、半成品、成品的性質將食品分類分架存放,有明顯標誌,有一定間距,隔牆離地10釐米以上(離地平臺或層架)。

四、肉類、水產類、禽蛋等易腐食品應分別冷藏貯存。用於儲存食品的冷藏設備,要保持清潔,及時除霜,定期消毒,並貼有明顯標識,配有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品分櫃存放,杜絕生熟混放。

五、嚴格執行冷藏冷凍設備檢查維修制度,定期進行設備檢修,保證冷藏設施正常運轉,溫度顯示裝置良好。

六、嚴格執行出入庫登記及食品衛生質量檢查驗收制度。

(一)入庫前,首先對所購食品進行檢查,對不符合食品衛生要求者,不簽收,不入庫。驗收記錄應妥善儲存,以備查考。

(二)做好食品數量、質量、進發貨登記,做到先進先出,易壞先用。並按標籤標示的貯存條件儲存食品。

七、定型包裝食品按類別、品種上架存放,貨架上貼掛標籤,註明品名、供貨單位、生產廠家、生產日期、保質期、進貨日期等。

八、經常檢查庫存食品質量,發現超過保質期、變質、發黴、生蟲或其他感官異常食品及原料時應及時處理,不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知採購員,防止出現食品堆積或斷檔。

採購管理制度12

“世行綜合林業發展和保護項目”工程或設備採購程序及使用管理

一、世行項目採購程序與招標原則

1、經濟性

世行對貸款的使用,特別對採購和工程招標資金的使用非常重視,對採購和工程招標過程進行嚴格的監控,並對其經濟性進行嚴格的考覈,使所採購貨物和所建工程在滿足項目需要的條件下,資金使用最經濟。

2、有效性

項目採購與工程招標不僅要考慮經濟性,還要看其是否有效,也就是在採購與工程招標中所購物資設備和所建工程,能否在項目建設中有效的發揮作用。

3、競爭性

世行項目採購及工程招標屬於國際貿易範疇,必須按照國際貿易慣例進行,透過競爭招標採購,使參加競爭的投標者提高質量,降低售價。有利於借款人降低投入成本,達到經濟有效地實施項目建設的目的。

4、公平、公正性

爲了使項目採購與工程招標能在合理有效的競爭機制下進行,世行在《採購指南》中規定,採購與工程招標要給所有的合格投標商提供公平合理的競爭機會,過程要透明,堅決反對腐敗現象和欺詐行爲。並加強對項目採購與工程招標的檢查和審計,如有違反規定,一經查出將受到取消貸款和退賠等懲罰。構成違法的由司法機關處理。

二、世行項目的採購及招標方式

世行在項目採購及工程招標中,根據採購金額及工程投入的大小規定了國際性競爭招標、國內競爭招標、有限國際招標、詢價採購(貨比三家)、直接採購、自營工程等方式。“廣西綜合林業發展和保護項目”的採購方式及資金限額範圍如下:

造林工程採取社區參與形式採購;貨物採購方面單個合同預計金額超過50萬美元的採用國際競爭性招標方式採購,低於50萬美元,高於10萬美元的貨物採用國內競爭性招標方式採購。10萬美元以下采用詢價採購或自營工程。

三、詢價採購

詢價採購(俗稱貨比三家),實際上就是小範圍的招標,是在比較幾家廠商或經銷商(至少三家)報價的基礎上,進行選擇供貨商或承包商。世行貸款《廣西綜合林業發展和保護項目》中,有部分設備或工程採用詢價採購方式進行採購。因此,對詢價採購的程序和方法進行介紹。

1、詢價採購的程序

(1)編制詢價邀請函

詢價邀請函是詢價過程中向外發出的招標要求,內容應包括設備清單、主要技術規格和技術參數等,並標明詢價編號、詢價日期、詢價截止期。

(2)發詢價邀請函

編制好詢價邀請函要發給三個以上報價人,報價人可以是設備製造廠,也可以是取得設備製造棧授權銷售的代理公司。

(3)報價和詢價截止

在詢價截止期前,報價人要以正式函件提交報價書,報價書除按詢價邀請函要求提供相應的內容外,還應附上營業執照等資格證明。報價單要有法人簽字和單位蓋章。詢價截止後,停止接受遲交的報價書。

(4)審評報價書

首先對提交的報價書進行初審,去掉明顯不滿足詢價邀請函要求的報價書,只有滿足詢價邀請函基本要求,而且有法人簽字和單位蓋章的報價書,才能參加評比,評比原則有以下幾點:

①主要技術參數相同的報價書,對價格進行比較,合同授予價格最低的報價人。

②在價格相同情況下,如果報價書所列的主要技術參數優於詢價書要求,合同應授予提供設備質量優、檔次高的報價人。

(5)編報評比結果報告

評比結束後,將報價書審覈和評比結果,以文字和表格形式彙總編寫成書面的評比報告,評比報告應包含以下內容:

①基本情況概述:採購物資設備的具體名稱、發詢價邀請函時間、發出詢價書份數,到詢價截止期共收到的報價書份數等。

②評比情況介紹:認定不合格報價書數量和理由,價格比較結果和推薦獲得合同的報價人的理由。

③附表:認真填寫報價評審結果記錄表

(6)詢價結果報審

根據有關規定,“詢價採購方式”爲事後審查,但前兩個詢價材料需要報世行審批。詢價材料包括詢價函、報價書以及評是報告。經世行審批後的詢價結果,才能簽定合同。兩個以外並嚴格按照已批准的詢價材料格式和程序進行的第三次詢價,可以不報世行審批直接簽定合同。

(7)簽定合同

得出評比結果,前兩個詢價材料經世行審批後,項目辦應向獲得合同的投標商發出通知,並約定時間進行合同談判和簽定合同,合同應附上物資設備清單、主要技術規格和技術參數等材料。

(8)質量驗收

物資材料設備交貨後,項目單位要組織有關人員,根據合同和行業標準對貨物質量進行驗收,並填報物資設備驗收證明。

(9)申請付款

物資材料設備驗收後,區項目辦將供貨商提供的發票以及驗收單等與詢價材料一起報區財政廳債務處審覈,審覈無誤後,辦理款項支付。

2、憑證的管理

各級項目辦要建立物資設備採購憑證檔案,每一個採購合同,從發詢價函到貨物驗收,每一步都要留存相應的憑證,按時間和程序建立檔案,以備接受世行及上級主管部門檢查。

[NextPage] 採購憑證檔案內容包括:①詢價邀請函及詢價表;②設備報價書及報價表(附資質證明材料);③評審報告及報價評審結果記錄表;④世行及區項目辦、區財政廳對評審結果批件(前兩個合同);⑤買賣雙方簽署採購合同;⑥貨物驗收單;⑦供貨商開具的發票。

四、實施詢價採購需要注意的問題

(1)同時發出詢價邀請函,世行規定,同一批貨物的詢價函必須是同日發出,並規定報價截止日,以保證詢價採購的公平性。

(2)詢價、報價和簽訂合同必須按順序進行

各種詢價材料和單證上所標日期必須符合以下次序排列:詢價→報價→評審→報批→批准→籤合同→貨物驗收→取得發票。在詢價採購檔案中,不能出現評審日期在前、報價日期在後,籤合同日期在前、詢價日期在後等,違背世行採購程序和步驟的錯誤做法。

(3)報價商資質

在接收報價書過程中,有的報價商沒有提供齊全資質證明,這將影響其取得合同的可能,取得合同的報價商必須補齊應有的資質證明。

(4)必須遵循世行最低價中標的原則

①世行規定,要在所有滿足質量要求的報價書中選擇報價質量最低的報價商授予合同。對於雖然價格最低,但其質量不能滿足詢價要求的報價商,必須在其報價中找出充分理由將其排出價格評比之外,使價格評比仍是最低報價中標。

②在進行價格比較時,要特別注意報價的價格構成。如果其中一個報價中含有運費,其它報價中也應加上運費後再進行比較,以保證比較的公平性。

③在出現兩個相同金額最低報價時,必須詳細說明選擇其中一家授予合同的理由。說明材料不能只寫質量不好、服務不好等含糊概念,要用具體的數據和理由加以說明。

(5)詢價和採購數量要一致

詢價材料出現各種數量必須前後一致。詢價和報價以及合同所涉及到的數量必須一致。詢價檔案不應塗改,如確需修改的,必須在修改處加蓋公章並由簽約人簽字認可。

(6)出廠價、零售價要明確

報價書、合同和發票的價格要標明是出廠價還是零售價,否則世行只支付75%的貨款。世行贈款的支付比例是,貨物出廠價按100%支付,零售價按75%支付。

(7)認真建立採購憑證檔案

世行規定“詢價採購方式”爲事後審查。因此,採購憑證建檔和管理非常重要,必須嚴格按要求認真建立採購憑證檔案,以備接受審查。如果不建立憑證檔案或檔案建立不規範,就可能被世行定性爲錯誤採購,不支付貨款,這是得不償失的。

五、物資設備驗收、登記和報修的方法和要求

(1)物資設備驗收

貨物到達港口和車站後,應按以下要求進行貨物提取和驗收工作:

①及時與供貨商聯繫,獲得提貨單證,並儘快前往港口、車站提取貨物;

②收到貨物後,馬上組織有關的專業人員或熟悉使用所購設備人員進行數量覈對、外觀檢查、性能測試;

③要根據裝箱單認真核對貨物數量,如發現數量不足,要及時通知供貨商;外觀檢查發現破損和污染等情況,要收集非自身人爲造成的破損證據,向供貨商提出更換和索賠;檢驗時出現無法開機和機器運轉不正常等情況,要及時停機,馬上按保修卡要求與設備保修部門聯繫,通報情況。

(2)物資設備登記

年度計劃中物資設備採購,包括區項目辦統一招標採購的物資,在採購完成並付款後,區項目辦將物資採購債務清單分割通知各項目單位,各項目單位應根據分割通知單,對這部分物資設備進行登記,按規定的財務管理辦法建帳。

(3)設備報修

招標採購的物資設備,採購合同均規定保修期最少一年,計算機主機三年、汽車二年或5萬公里,這些設備在使用過程中,如果由於質量問題引起的故障和損壞,各使用單位要及時按保修卡要求與設備保修部門聯繫,同時將情況以書面形式報告區項目辦,情況報告要詳細、完整,並說明使用環境條件等因素,以便按要求更換或修復,不能自行拆機修理和在非保修部門修理。否則得不到應有的保修。

六、世行項目車輛國際招標採購及減免關稅和通關提貨的簡要介紹

(一)委託國際招標代理

根據財政部規定,世行項目的國際和國內招標採購,必須由國家批准的具有招標資格的專業貿易公司進行。因此,在項目立項過程中,要選擇有關公司作爲招標代理。我們正在選擇招標代理公司。

(二)編寫和報審招標檔案(標書)

招標檔案是世行項目國標競爭性招標採購中具有資訊功能、標準功能、法律功能的重要檔案。因此,招標檔案必須嚴格按照世行採購指南規定、國家進出口貿易規定以及項目的實際情況和需要進行編寫。編寫好的招標檔案,首先要報商務部機電設備進口審查辦審查,審查透過後報世界銀行審批,經世行批准的招標檔案才能用於招標。

(三)登報招標通告

招標檔案批准後,要由代理公司在人民日報海外版刊登招標通告,通報招標內容,發標和投標的時間和地點,開標日期等資訊。

(四)開標和評標

在規定時間裏由招標代理公司,組織用戶和投標商進行公開開標,當衆開啟投標檔案和宣讀投標報價。開標後由招標代理公司在商務部的專家庫裏隨機抽取相關專家,參加由用戶、招標代理和專家三方組成的評標組,對投標檔案進行評審。

(五)評標結果報審

經過評標小組評審得出的評標結果,由區項目辦(或財政廳)以正式文稿報商務部機電設備進口審查辦審查,經審查後的評標結果由招標代理公司譯成英文報世行審批。

(六)授標及簽定合同

由招標代理公司根據批准的評標結果,將該招標合同授予中標的投標商,並進行合同談判和簽訂合同。

(七)辦理進口許可

根據國家有關規定由區項目辦統一向有關部門申請辦理進口配額和進口許可證。

(八)辦理減免車輛進口關稅

根據國家海關總署署稅[1999]565號關於《中華人民共和國海關對外國政府、國際組織無償贈送及我國國履行國際條約規定進口物資減免稅的審批和管理辦法》規定,以及《海關總署關於補充國際組織名錄的通知》,對於《廣西綜合林業發展和保護項目》的物資設備進口若屬減免稅範疇的,則辦理減免進口關稅。辦理減免稅的審批單位爲受贈單位或項目執行單位所在地海關。辦理減免關稅程序如下:

代理公司與供貨商簽定合同後,區項目辦將收齊和辦理好如下材料:

1、外國政府、國際組織的贈送函或含有減免稅條款的協定、協議、國際條約(複印件),如果沒有贈送函或相關協定,也可提供國際組織駐中國代表處的證明函作爲贈送或者贈款採購進口物資的依據。

2、進口物資(車輛)清單。

3、進口批文(車輛進口許可證、機電辦批文)。

4、採購合同(英文複印件)。

5、國際招標的形式發票(中英文複印件)。

受贈單位申請材料如下:

1、受贈單位提交的《免稅申請書》。

2、由受贈單位填寫從海關領取的《進口貨物徵免稅申請表》。

3、受贈單位法人證書以及海關需要的其它單證(複印件)。

(九)報關及貨物提取

將辦理好的《進出口貨物徵免稅證明》,統一委託有關公司進行報關。

貨物到達港口後,區項目辦統一委託商檢、理貨、貨物裝卸、出庫等手續。並通知各項目單位派員前往港口提貨(接車)。

採購管理制度13

1、根據本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量,由藥庫保管員提出藥品採購計劃,經藥劑科主任審覈及分管院長批准後,由採購員執行,採購計劃應儲存至藥品有效期後一年,但不得少於三年。

2、藥品採購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學藥品、生物製品等的採購工作。

3、藥品採購員根據採購計劃,按醫院藥事管理委員會制定相關規定進行採購。

4、藥品採購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實施條例》的有關規定,嚴禁向證照不全的企業購進藥品;嚴禁採購假藥、劣藥;嚴禁從個人手中採購藥品。採購人員不得擅自購入新品種,急救藥品、急用藥品例外,但事後應由原要求使用和科室補辦臨時用藥申請手續

5、醫院藥品由藥劑科統一採購管理,其它科室不得自購、自制、自銷。

6、藥品採購員應認真執行藥品價格政策和藥政管理的各種法規。嚴格執行藥品的進貨程序:由藥品採購員向供貨企業索取加蓋供貨企業原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《營業執照》複印件、GSP或GMP證書複印件、藥品質量保證協議書,加蓋供貨企業原印章及法定代表人印章或簽名的企業法定代表人授權委託書原件(委託書應註明授權範圍及有效期限),加蓋企業原印章的本人身份證複印件;企業登記事項如有變更,應索取相應的變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的合法資格,審覈供貨單位生產(經營)方式和範圍及其質量信譽(證照齊全、供貨品種質量好,價格合理,重合同,守信譽,售前售後服務好)。

7、購進首營藥品時,藥品採購員應及時索取相關資料。

8、採購特殊藥品、新藥和危險品,應嚴格執行有關規定。進口藥品必須保留《進口藥品註冊證》複印件和首次進口的《藥品質量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關單》。

9、新藥採購按醫院藥事管理委員會制定的有關制度和程序採購。

10、集中招標品種按有關規定採購。

11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經營品種,本院現有供貨渠道無經銷者,經藥劑科主任批准後可另闢渠道臨時採購,並備案登記,報醫院藥事管理委員會批准後,可納入常規供應商名單。

12、對不合格藥品、數量短缺或破損品種,應及時與供應商或生產商聯繫退貨或協商處理解決。

13、藥品採購員必須隨時掌握市場價格和供貨資訊,熟悉瞭解臨牀用藥情況,把市場供應與臨牀用藥有機結合起來。

14、藥品採購員應注意改進採購工作流程和標準,定期向藥劑科主任提交採購報告。對首營藥品或缺貨藥品應及時通知相關人員和相關臨牀科室,並不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品彙總表》。

15、在工作中,應嚴格遵守國家、行業、醫院制定的有關規定,不允許以任何形式索取、收受賄賂,嚴禁違法違紀行爲。

16、藥品採購員應接受院長、紀檢人員、審計人員對藥品採購活動的監督。

採購管理制度14

一、目的

爲了進一步加強公司制度管理,健全企業採購管理制度,監督和控制不必要的開支,保證採購工作的正常化、規範化,特制定此制度。

二、工作程序

(一)採購原則

1、採購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。

2、採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,並綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優選取。

3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責採購,需求時填寫《物品申請單》;

4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責採購,需求時填寫《物品申請單》或《採購訂單》,入庫時由採購的子公司或部門對固定資產進行編碼,送綜合辦資產管理專員處備案。

5、物料採購應儘量採用月結方式爲付款條件與供應商洽談。

6、單次採購在金額在20xx元以上的,有兩名採購人員一同進行採購,單次採購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行採購。

(二)採購申請

1、需採購部門填寫《物品申請單》,填寫清楚物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項,經部門負責人簽字確認後交由綜合辦公室處;原材料及設備的《物品申請單》或《採購訂單》交財務部審覈。

2、採購之前,採購經辦人進行統一彙總採購原則。

3、緊急採購時,由需求部門在《物品申請單》或《採購訂單》上註明“緊急採購”字樣,以便及時處理。

4、若撤銷採購,應立即通知綜合辦公室或採購人員,以免造成不必要的損失。

(三)採購流程

1、採購經辦人根據《物品申請單》或《採購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。

2、原材料及設備的採購在採購之前必須把《物品申請單》或《採購定單》交到財務部進行審覈,審覈後報分管負責人或總經理審批後,方能給採購人員進行採購。

3、採購物料定單和採購設備必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批後複印一份交與財務。

(四)採購經辦人職責

1、建立供應商資料與價格記錄。

2、做好採內參市場行情的經常性調查。

3、詢價、比價、議價及定購作業。

4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5、做好平時的採購記錄及對帳工作。

(五)採購方式

1、集中計劃採購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2、長期報價採購:凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3、與供應商洽談需兩人以上進行,並對供應商評審。

採購管理制度15

爲了規範我採購行爲,加強財務管理,提高費用效益,特制定本辦法。

本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下,列入營業費用範圍的各種日常消耗用品,包括:文具、紙張、勞動保護用品、衛生潔具、電子設備、營業器具、其他。本辦法所稱的採購、管理行爲包括:採購管理、實物驗收保管行爲,並採取責任分離的原則。

一、採購管理

1、辦公用品、低值易耗品按專業用品分類,每類用品確定兩家以上固定供應商,集中採購。分行採購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經確定,原則上不隨意更換,更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織採購。

2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫《公事聯繫單》的形式提出採購計劃,經主管審批同意後由行政部集中採購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用,不參與採購行爲。

3、行政部門按照採購清單,根據供應商的報價選擇採購,報價清單由財務部門留存。根據《公事聯繫單》、購貨發票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應覈對銷貨清單與原留存報價清單,出現價格不符時,可提交財務委員會討論重新選擇供應商。

4、在《公事聯繫單》額度內的由計財部負責人審批報銷,超過《公事聯繫單》範圍的採購,由主管財務總經理審批。計劃外臨時採購,單筆金額500元以下的由計財部負責人審批,超過500元的須財務主管財務總經理審批。

二、實物驗收管理。

實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫,記錄收、發、結 存數,並定期覈對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆註明領用數量及金額,並由領用人簽字確認。保管部門爲每單位設立臺賬,每季度末結出各單位領用物品數量、金額,交財務部門分單位覈算。

行政部門根據需求採購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫,若臨時急需物品可先交使用單位使用,同時補辦移交入庫及領用手續,無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。

三、本規定自發布之日起執行。