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財務科安全生產自查報告範文

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工作在不經意間已經告一段落了,過去一段時間以來存在的工作問題,非常值得總結,讓我們一起認真地寫一份自查報告吧。但是你知道怎樣才能寫的好嗎?以下是小編收集整理的財務科安全生產自查報告範文,歡迎閱讀與收藏。

財務科安全生產自查報告範文

財務科安全生產自查報告1

根據安全發【20xx】6號檔案通知要求,我部室就安全生產開展了再排查再整治工作,現將有關情況報告如下:

1、我部室建立了“一崗雙責”安全責任制,部門員工認真履行簽定了《安全生產責任書》,並嚴格按照財務部的安全工作管理制度及規定來執行各項工作。

2、嚴格遵守公司財務管理制度,自覺維護國家財經紀律,嚴格執行公司會計電算化管理制度,確保財務數據的安全。正確計算公司的收入、成本、費用,保證財務數據的準確、真實、及時,確保公司各種資金存放按財務管理制度規定辦理。計算機及財務設備的啓動和關閉要按照操作規程進行,對外來移動盤使用之前,要進行病毒檢測,以免帶進計算機病毒。發現病毒,應採取隔離、控制措施,及時清除。及時更新病毒查殺軟件,保持良好的防毒狀態。每臺計算機應設定開機密碼,並不得泄露給他人,重要數據要及時備份。

3、定期檢查電線、電器有無損壞或安全隱患,如有損壞的及時通知後勤部進行維修、維護,部門員工正確、安全地使用電器,下班時認真檢查,全部關閉,無安全隱患後才離開。經常檢查門窗和防盜報警設施,若有損壞應及時維修或更換,使用合格安全的保險櫃,保險櫃應及時關鎖,鑰匙應隨身攜帶,不得放在辦公室內或轉交他人,不得泄露密碼,備用鑰匙應妥普保管。部室內嚴禁吸菸,嚴禁使用明火電器,做到“安全第一、預防爲主”、辦公室內嚴禁存放易燃易爆物品,嚴禁吸菸,做好防火安全。

4、積極參加公司召開的各種安全會議、安全工作培訓,積極配合各種安全檢查工作。

5、值班期間堅守崗位,遇到突發事件及時向帶班領導上報。

財務科安全生產自查報告2

安全生產領導小組:經過自查我們認爲財務部能夠繼續保持安全第一,預防爲主的方針,認真貫徹制度,從思想意識到行動上,嚴格管理、嚴格執行、精確操作、層層審覈,確保了財務工作的安全。具體表現在以下幾個方面:

1、貫徹執行各項規章制度,無“三違”現象。

2、安全責任落實到每個崗位。

3、崗位設定合理,內部制約機制健全。

4、能夠保證必要的安全管理經費,確保我處重要安全設施正常運轉。

5、銀行帳戶管理規範,各項資金專款專用。

6、下班前做到保險櫃內無大額現金,無特殊情況,庫存現金不超過500元,每天能夠及時向銀行交存多餘現金,做到了日清月結。

7、下班時做到保險櫃、門、窗上好鎖,斷掉電源。

8、能按照計劃組織本部門的人員進行安全學習,加強思想教育,提高安全意識。

9、財務檔案資料管理規範,均能按照要求裝訂整理,規範使用,無丟失,損毀等情況。

10、服務器、計算機執行正常,各計算機系統均安裝了殺毒軟件和防竊密軟件,每天對財務帳套數據進行備份,保證了系統的數據的安全。

11、計算機內外網物理分開,存儲設備、打印設備內外網專用,切實做好保密工作,無泄密事件。另外結合安全生產月公司安全大檢查,我們對對財務室,機房、檔案資料、內控制度執行情況等進行了認真自查。存在的一個安全問題就是財務專用服務器使用至今,硬盤容量已不能夠適應目前數據存儲的需要,對於財務數據備份有一定的影響,存在一定的安全風險。

今後,我們將繼續加強安全管理,提高警惕,嚴格執行制度,確保年度無任何安全事故和差錯。

財務科安全生產自查報告3

接到總部轉發的xx集團《關於加強資金管控確保資金安全的通知》後,我單位高度重視,經單位領導研究決定,成立了自糾自查領導小組,對單位資金管理工作進行了自查,現將自查情況說明如下:

一、制度建立及執行情況

1、單位內控制度建立完善並得到有效執行,其內容符合現行國家有關財經法規制度。

2、嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。

二、資金管理執行方面

1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金帳戶單位的各項收入做到應收盡收,所有收入均納入財務賬簿,無私設帳外及“小金庫”現象。

2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續,所有支出都填寫費用報銷單,有相關的經辦人員簽字,並經財務部審覈單位負責人簽字後付款,不存在擠佔、挪用行爲。基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定,無擅自擴大開支範圍和提高開支標準,單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放,無濫發獎金、補貼或福利現象。

項目支出均按照批准的項目及用途以及項目實施方案執行,無自行改變項目內容,擴大支出範圍現象,所有項目支出均合法合規。

三、資金安全管理方面:

1、現金的管理:現金的使用範圍嚴格執行《現金管理暫行條例》,職工工資、獎金的發放採取銀行代發,月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相覈對,確認無誤後結賬。

2、財務崗位職責分工明確,明確了出納、記賬、審覈等會計的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

3、銀行帳戶管理方面:現有帳戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

4、票據有專人管理,負責票據的收、發臺賬登記工作。

5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理負責保管,非經單位負責人同意,不得攜章出,禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務章外借。

6、銀行印籤和空白憑證的管理:銀行印籤和空白憑證沒有同一人保管。

7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責,一絲不苟,嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責並承擔相應費用,無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

總之此次自查,單位領導高度重視,透過自查,自糾,對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

財務科安全生產自查報告4

根據省人防發[20xx]13號《關於加強全省人防資金安全和財務管理工作的通知》、省紀委《關於嚴格資金管理防範資金風險有關問題的'緊急通知》以及全省嚴格資金管理防範資金風險電視電話會議精神,我辦結合實際,對人防資金安全和財務管理工作進行了一次全面徹底的清查,現將自查情況報告如下:

一、高度重視,認真組織

爲加強我市人防資金安全和財務管理管理,消除資金安全隱患,我辦召開了專門會議研究部署資金安全和財務管理工作,會議傳達了全省嚴格資金管理防範資金風險電視電話會議精神,宣讀了省人防辦《關於加強全省人防資金安全和財務管理工作的通知》,成立了以主要領導爲組長,分管領導爲副組長,各科室負責人爲成員的自查領導小組,具體負責開展這項工作,確保了工作實效。

二、嚴格要求,徹底清查。

爲保證杜絕隱患,不留漏洞,我們對組織領導、內控制度、崗位設定、資金帳戶等各個環節進行了徹底清查。

1、組織領導方面:嚴格按照黨政“一把手”四個不直接分管規定,堅持“一把手”對資金安全和財務管理工作負總責,副主任具體分管財務工作,形成了層層負責、層層把關的監督管理機制;

2、內控制度方面:嚴格按照國家有關財政資金管理要求,制定了《財務管理工作制度》、《印章管理制度》、《**市人防辦財務管理規定》等規章制度,規範了資金和財務執行程序;

3、崗位設定和人員配備方面:在綜合科設立了會計崗和出納崗並分別配備了一名會計和出納,歸屬綜合科科長管理。在工作中,定期組織財務人員進行業務培訓和廉政教育,加強了對財務人員“八小時外”和因私出國(出境)的管理,規定財務人員嚴禁參與活動;

4、財務報銷管理方面:根據全市統一規定,不再進行現金支付,全部實現銀行轉賬支付。在報銷過程中,嚴格規定由經手人提供正式票據(發票)及相關附件,交由複覈人員認真核準後,轉分管領導審覈,才予以轉賬支付;

5、財務資料管理方面:堅持日清月結制度,出納人員辦理資金收支的相關原始憑證及時交會計人員帳務處理後,同時定期對相關的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料歸檔妥善保管,並對會計人員因工作變動的業務移交辦理財務移交手續,制定了規範的移交清冊,實行按年度結賬制;

6、對帳管理方面:堅持內部日常帳務日清月結,做到了賬證、帳帳、帳實相符合,同時堅持每月底與銀行進行對帳,做到銀行存款餘額與資金收支明細帳全部覈對;

7、資金帳戶管理方面:只保留了一個用於財政資金支付的“零餘額”帳戶和一個單位基本帳戶,沒有任何其他銀行帳戶。徵收的人防易地建設費全部按規定上交了市財政;

8、資訊管理方面:資金收付管理全面納入資訊系統管理,並根據崗位分工情況,設定了專用的系統權限,相關操作系統設定了安全密碼和相關保護措施;

9、印鑑管理方面:嚴格執行《印章管理制度》,銀行預留印鑑嚴格實行分開保管,按規定程序使用,並採取了必要的安全措施,做到人走章鎖,杜絕安全隱患;

10、物品採購方面:嚴格按照《政府採購法》和採購目錄要求,按政府採購程序進行採購。

以上是我辦財政資金安全管理自查情況,透過自查,我辦資金安全和財務管理工作中,沒有發現違規違紀現象。