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企業統計自檢自查報告(通用7篇)

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時間過得真快啊,工作已經告一段落了,轉眼回顧這段時間的工作,有得有失,這時候,最關鍵的自查報告怎麼能落下!那麼你真正懂得怎麼寫好自查報告嗎?以下是小編收集整理的企業統計自檢自查報告(通用7篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。

企業統計自檢自查報告(通用7篇)

企業統計自檢自查報告1

xx公司關於資訊化統計年報數據質量的自查報告根據國家統計局《關於開展20**年資訊化統計年報數據質量覈查的通知》和xx省統計局《全省資訊化統計年報數據質量覈查方案》的通知要求,本公司對20**年資訊化統計年報數據質量情況進行了嚴格自查。現將自查情況彙報如下:

一、基本情況

根據各級統計部門的檔案要求,本次自查主要是在瞭解和掌握企業生產經營、資訊化建設和電子商務交易情況的基礎上,根據《資訊化統計填報要求》中各項指標的定義和填報口徑,覈查企業對各項指標理解的正確性和填報數據的準確性,瞭解指標數據變化的主要原因。

具體包括:期末使用計算機數量,使用計算機人員、使用互聯網人員和資訊技術人員情況,使用和接入互聯網的情況,擁有網站的數量,實現電子商務交易活動的具體金額,本企業提供的第三方電子商務交易平臺及平臺交易金額等。

本單位全稱xxxx有限公司,20xx年xx月成立,位於xx,主要經營xx等產品。

二、自查結果

截至20xx年年底本公司資訊化情況如下:

本公司期末使用計算機數量爲xx臺,有xx名員工在工作中每週至少使用一次計算機;沒有專職從事資訊技術工作的人員,通常由辦公室擅長資訊技術的人員兼任;已接入互聯網,沒有局域網;暫時沒有建立自己的網站,不透過電子商務進行業務交易,不提供第三方電子商務交易平臺。

本公司填報資訊化統計年報人員主要從事企業日常的工業產銷總值及主要產品產量的統計;企業財務狀況的統計;從業人員及工資總額的統計工作。

本公司主要透過日常的統計及記錄等方式獲取企業資訊化統計指標數據。

三、發現的問題及整改措施

經過自查發現,本公司在填報資訊化統計年報的過程中存在數據之間邏輯關係掌握不明確的錯誤,但統計年報平臺軟件會對填報的數據進行審覈,因而避免了上報錯誤。

本公司對此問題高度重視,並制訂了相關的整改措施:一是加強對公司統計人員的業務培訓,熟悉指標解釋,杜絕人爲失誤;二是與各級統計部門加強聯繫,及時掌握統計資訊動態;三是在日常工作中定期整理相關資料,覈實資訊真實性和合理性,從源頭上杜絕資訊報送錯誤。

企業統計自檢自查報告2

按照《xxxxx(檔案名)》(xx〔20**〕x號)檔案精神,我公司結合實際工作,對照保密工作檢查目錄、檢查表和自查情況統計表,逐條自查,現將自查情況報告如下:

一、加強組織領導,健全組織建設

爲嚴格保密紀律,堵塞漏洞,消除隱患,加強機關的保密工作,公司成立了保密工作領導小組,總經理爲組長,分管副總經理爲副組長,各部門負責人、檔案管理員、保密工作人員爲成員,做到分管領導負責抓,經辦人員具體抓。對保密工作所需設施、設備和經費,公司領導班子都能夠給以重視和支援,保證了日常工作順利開展。

我公司的保密工作領導小組基本素質較高,大部分成員具備大專以上學歷,且都能熟練掌握保密法規和保密技術基礎知識,熟悉本公司業務工作和保密工作基本情況。

二、嚴格執行安全保密制度

能認真按照安全保密制度的規定嚴格把好審查關,防止涉密資訊和內部資訊公開,保證公司公開的資訊內容不危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定。

三、加強學習宣傳,提高安全保密意識

公司高度重視保密宣傳教育工作,一方面積極組織有關人員參加

上級部門組織舉辦的各種學習;另一方面深入開展保密法制宣傳教育。結合實際制定規劃,採取多渠道、多形式加強對領導幹部、重點涉密人員、保密幹部的保密法制宣傳教育,學習《中華人民共和國保守國家祕密法》、透過學習教育增強保密幹部的保密意識,提高了業務能力,爲做好我公司保密工作奠定了紮實的基礎。

四、保密管理及涉密載體清理工作開展情況

(一)對保密重點部門、要害部位加強檢查督促工作。辦公室、品質部和檔案室等部門是保密重點部門和部位。公司保密工作領導小組對這些部門的保密工作進行不定期的檢查督促,並對檢查中發現的隱患進行專題研究,有效地防止了失密、泄密。

(二)加強加密計算機的管理工作。按照上級有關部門的要求,公司指定懂業務、會管理的工作人員專門負責加密計算機的管理工作,全年無發生計算機泄密事件。加強對計算機上網檢查工作,在管理上做到心中有數;對於涉密的計算機,明確實行物理隔離,嚴禁上互聯網,做到“涉密計算機不上網,上網計算機不涉密”。

五、存在問題及整改方向

1、計算機保密管理制度及資訊網絡安全保密管理制度尚不健全,計算機使用及網絡安全方面存在一定風險,對系統漏洞缺乏有效防範措施,今後將逐步制定完善相關管理制度,進一步規範計算機的使用程序。

2、工作人員的保密意識不強,導致工作較爲被動。今後將加大工作和宣傳力度,增強工作人員的安全保密意識和遵守各項安全保密制度的自覺性,堅持資訊安全保密工作不鬆懈。

企業統計自檢自查報告3

我委根據檔案精神,從12月上旬起,結合本單位的實際狀況,對本單位會計基礎工作狀況進行了認真的自查,現就自查狀況報告如下:

一、財務收支狀況

在財務工作過程中,本單位嚴格按照<會計法>的規定,依法設定會計賬簿,並保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計覈算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告,財務工作自查報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設定的會計賬簿上統一登記、覈算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計覈算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又思考財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的狀況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行狀況

根據本單位工作實際,在建立並實施內部監督和控制制度過程中,制定了<財產管理制度>。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,到達了以下三點要求:

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確職責,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和職責,規範了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的範圍和開支標準,採取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用狀況

爲了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府採購程序進行採購,並根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,透過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反映、覈對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

透過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全到達<會計法>所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽覈制度尚未建立健全,今後要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

企業統計自檢自查報告4

根據市經貿委關於開展對融資性擔保麼司合規經營情況檢查的通知要求,我公司領導及董事會成員高度重視,立即召開專題會議全面部署此項工作。成立了由董事長、公司總經理、副總經理、各部門負責人組成的工作領導小組,制定了自查整改工作方案。現將自查整改情況彙報如下:

一、學習、領會精神

20xx年6月17日公司又召開了全體員工大會,組織學習《融資性擔保公司管理暫行辦法》(中國銀行業監督管理委員會等7部委令xx年第3號)、省經貿委《關於融資性擔保公司設立(確認)和變更審批有關事項的通知》和政府辦公廳《關於明確融資性擔保業務監管職責(暫行)的通知》(閩政辦[xx]15號)的有關規定,認真領會精神。

二、確立自查整改指導思想

根據自查工作方案要求,結合公司制定的內部管理制度和風險管理制度,立足暴露問題開展自查,邊查邊整改。希望透過這次自查,能促進內控制度得到進一步完善與執行,能促進更加合規穩健經營,能促進業務工作的順利開展,爲我公司可持續發展打下堅定基礎。

三、自查中發現的問題

1、公司從業人員的素質和業務技能還有待提高。公司十分重視員工素質和業務技能的'培養,同時積極面向社會廣泛招聘文化程度高、思想品德好、有職業道德的專業人才。公司員工從成立初期的2—3人,中、小學文化程度,發展到現在的xx人,全是大專以上文化程度。但是由於人員變動較大,非專業人員多,各項業務技能和素質還有待進一步培養、提高。

2、貸款擔保“三查”制度落實不夠。

特別是保前調查不夠深入、細緻、全面、專業,有依賴貸款銀行專業人員的思想;保後跟蹤檢查力度不夠,沒有嚴格按制度規定定期深入貸款企業跟蹤檢查,對企業的生產經營狀況、企業財務情況、還貸能力評估等跟蹤檢查報告不全,缺乏專業水平,有走過場現象。

3、擔保業務發展不理想。

①社會信用體系建設滯後,對中小企業,特別是個體經營戶的貸款擔保風險防範難度加大;

②業務拓展能力不足;

③擔保品種單一。

四、整改措施

針對這次自查發現的問題,爲認真做好融資性擔保公司重新確認近期工作,全面提升我公司內控制度執行力,增強合規經營、合規操作意識,杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行爲發生,提高防控能力。整改如下:

1、公司不存在虛假注資和抽資問題。

2、公司已建立了擔保評審委員會,完善了保前審查機制,建立了風險部處理事後追償和處置管理制度

3、建立了風險預警機制和突發事件應急機制及嚴格規範的業務操作規程。

4、已經聘請具有金融相應專業技術的擔任總經理一職。和金融法律專業人士擔任風險部經理。

5、對公司制定的內部管理制度和風險管理制度進行全面認真的檢查和修訂,存在的缺陷的立即補充完善。

6、加強全員風險防範意思,全面落實貸款擔保“三查”制度,嚴格執行貸款擔保操作規程,嚴格規範擔保手續,加強保前調查和保後跟蹤檢查力度。提高風險防範能力,確保擔保貸款按期收回。

7、進一步完善機構設定,海納專業人才充實經營管理隊伍,在規範擔保手續的同時力求簡便快捷。爲適應新形勢下人們不斷增長的需求,我們將積極努力開發新的擔保品種。如:票據承兌擔保、項目融資擔保、工程履約擔保、財務顧問、中介服務等。

8、積極尋求政府及金融部門對擔保企業強有力的政策支援和理解。密切與銀行、政府及各鄉鎮中小企業管理部門和公司的配合。逐步完善社會信用體系和融資擔保體系。共同開創金融支援中小企業融資擔保工作的新局面並取得了一些成績。

五、並嚴格規範健全財務會計制度。

1、按標準收取擔保費。

2、健全財務管理制度。

3、完善金融企業財務和企業會計準則。

4、建全擔保賠償準備金。提取

5、未到期責任準備金。提取

6、按規範填送報表。並報送有關部門。

企業統計自檢自查報告5

本公司於20xx年xx月xx日註冊成立,於xx年xx月xx日取得《建築業企業資質證書》,等級爲:腳手架搭設作業分包資質xx級,證書編號爲:xxx;並於同年x月x日取得《安全生產許可證》,編號爲:xxx。公司註冊資本xx萬元人民幣,經營範圍:房建、橋樑腳手架安裝、總承包(憑資質經營);塔吊、鋼模板、吊車、攪拌機租賃;土石方工程。根據上級檔案精神及建築業有關規定,現將本公司xx年度資質監督檢查自查報告如下:

一、根據國家建築安裝相關規定,健立健全各項規章制度,並將所承包工程全部建檔立卷保管,以備查驗。公司各項規定張貼於公司業務部分顯眼牆上,牢固樹立誠信經營觀念。

二、健立了以法人代表爲主的安全生產領導小組,對公司員工進行三級安全培訓,所有員工一律持證上崗。從腳手架進場、安裝、拆除等方面的安全知識進行培訓,公司制訂了安全生產規章制度和員工作業指導書,對生產過程中存在的安全隱患立即整改。

三、公司擁有各項專業技術人員等xx人,全都持證上崗。定期(每季度)組織有關部分負責人對安全技術措施方案、執行情況進行檢查,並由項目負責人作出工作總結;重大項目,向公司法人辦公會議彙報。

四、業績:承建xx工程,建築面積約xxx㎡,腳手架搭建總造價xx萬元;以上工程全部按期完工,並經驗收合格,得到總承包單位的一致好評。

五、20xx年度實現主營業務收入xxx萬元,交納稅金及附加xxx萬元。年末資產總計xx萬元,固定資產原值xx萬元,年末存貨xxx萬元。

六、公司自成立以來,對總承包單位提出的問題及存在的安全隱患,及時整改到位,至今未發生任何安全事故,處於良好狀態,自我鑑定合格。

企業統計自檢自查報告6

根據總公司下發的《關於開展安全生產大檢查的通知》檔案精神的要求,6月21日我分公司召開分公司全體員工會議,由經理惠劍武主持,積極展開了安全生產討論,研究相關對策,對安全生產大檢查活動進行了精心部署,重點針對防暑降溫及夏季安全隱患進行了排查;6月22日~25日由工程科科長張加朝帶隊,對施工現場進行了全面認真的檢查,排查隱患,並要求現場值班人員按要求監督安全措施的落實情況;6月26日由工程科科長張加朝主持工程例會,對施工現場發現的安全生產隱患進行通報,並提出了限期整改的要求。

透過此次活動,我公司發現施工現場主要存在以下兩個問題:

1、施工隊伍防暑降溫安全意識不強;

2、防暑降溫措施不到位;

針對以上存在的問題,我分公司強化措施的落實,督促相關責任單位按時整改,按期複查,跟蹤整治,確保整改到位。並制定了以下整改措施:

1、加強領導。要求各施工單位強化措施,認真落實安全生產責任制,各主要負責人積極監督落實情況,重點加大防暑降溫工作檢查力度,認真貫徹落實整改措施,明確責任、限期整改,堅持“定時間、定責任、定措施、定人員”的原則,把安全生產工作責任制層層落實,切實做到抓實、抓細。

2、加大排查的力度。要求各施工單位要把安全生產的檢查工作要做到經常化,制度化、規範化;現場值班人員要勤過問、勤督促、勤檢查。在檢查中,勤發現,勤糾正,堅決把隱患消滅在萌芽中,杜絕和減少安全生產事故的發生。

3、制定切實可行的防暑降溫措施。要求各施工單位建立健全安全生產工作規章制度,真正做到有章可循;要求施工單位對作業時間進行適當調整;定期發放涼茶等降暑食品。對於高溫達到35℃工人要採取換班輪休等措施;切實做好安全生產和安全防暑降溫工作。

安全生產是一個系統工程,需要長抓不懈。透過這次檢查自查活動,我分公司發現了一些問題,並進行了有效的整改;在今後的工作中,我們將狠抓員工安全意識、道德修養、責任心意識和工作技能的培養,讓員工時刻牢記安全第一,警鐘長鳴,杜絕一切安全事故的發生。

企業統計自檢自查報告7

根據內蒙古電力集團《轉發國家電網華北電力調控分中心關於開展電網二次系統專項檢查的通知》,結合我廠電氣二次系統實際情況,針對豐鎮發電廠#3—#6機組、220KV系統、500KV系統設備執行狀況,尤其對涉網設備,安排相關繼電保護人員進行全面檢查,並針對相關問題制定整改計劃,現將自查報告彙報如下:

一、 繼電保護執行管理

1、 反措管理:我廠國家電網及內蒙電網下發的各項反措檔案齊全,所有繼電保護裝置和安全自動裝置滿足國調印發的專業檢測要求。

2、 軟件版本管理:我廠所有線路保護、發變組保護軟件版本都有臺賬,所有保護、安全自動裝置都升級記錄

3、檢修管理:現場繼電保護設備檢驗記錄、標準化作業指導書、工作記錄齊全,並嚴格執行。現場檢查保護作業指導書齊全,但現場工作記錄不完整,需要整改。

4、現場運維管理:繼電保護及安全自動裝置現場執行管理規程齊全,保護日常巡視記錄齊全,繼電保護與安全自動裝置的軟、硬投退壓板與調控機構一致,定值單與調控機構一致。

二、 繼電保護設備管理:

1、設備臺賬管理:設備臺賬記錄齊全、保護動作、記錄異常分析齊全,滿足要求。

2、反措檔案落實到位,檔案齊全,保護年報、月報齊全。

三、 安全自動裝置:

1、安控裝置軟件本版管理:齊全。

2、安控臺賬管理:我廠有高周切機1套,分佈穩定裝置1套。臺賬齊全。

3、 安控系統策略造冊與管理;我廠分佈穩定作爲執行子站,策略造冊按執行總站執行,按內蒙網調策略執行,高周切機有定值單執行記錄,現場打印與定值單一致。

四、 網源協調管理:

1、 重點機組涉網控制系統參數:我廠勵磁系統、調速、PSS、一次調頻、進相等試驗報告齊全,試驗項目齊全。

2、 重點機組涉網保護參數:保護參數、保護定值與系統一致。

五、 廠站自動化設備執行與管理:

1、 廠站自動化設備供電電源和執行環境情況:我廠自動化設備供電電源滿足要求,環境、消防設施滿足要求。

2、 廠站電力二次系統安全防護:滿足要求。

3、 併網機組自動化管理:我廠機組AVC滿足規定和規程要求,根據電網調度要求投入實際執行。我廠機組AGC滿足規定和規程要求。

六、 自動化通道數據網:

1、自動化通信通道:我廠自動化通信通道有2路,雙通道可以切換,數據網採用獨立的電力專用通信網。

2、 調度數據網和電力系統二次防護;調度數據網和電力二次系統加裝二次物理隔離,各區域安全。

七、 發現的問題及其解決方案

1、 廠內保護裝置還未實現同步功能,但網控和各臺機組已安裝了GPS裝置,近期廠家來調試後,就可以完成同步功能。

2、 我廠550KV升壓站開關失靈重合閘保護有檢驗超期和超服役情況,但已申請升級改造,費用下來就可以更換。