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採購管理制度範本(精選7篇)

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在日新月異的現代社會中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。擬定製度需要注意哪些問題呢?以下是小編幫大家整理的採購管理制度範本(精選7篇),歡迎閱讀與收藏。

採購管理制度範本(精選7篇)

採購管理制度1

爲了加強公司基本建設的經營、財務管理,規範採購工作流程,進一步提升公司採購工作效率,使之更好的爲公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員,應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程,本着服務煤礦基建的宗旨,忠於職守,廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審覈、監督,保證公司所有經濟行爲的合理性和經濟性。計劃科負責對採購計劃的審批,確保採購行爲的合理和採購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)採購需求,編制各期採購計劃,上報公司財務科審批並執行。

4 、按時完成各期採購計劃和零星採購計劃,保質保量、及時準確地爲基建施工提供採購服務,並就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見,改進不足。

5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資採購及招標工作,並提交合理化建議。

6、採購合同的簽訂:

初步確定供應商和待採購物資、設備的市場價格後,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關於採購物資、設備的價格談判,簽訂採購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將採購合同、協議以及採購計劃報公司計劃科審覈,經事前審計、確認其合法、經濟後,報公司財務負責人審批、簽字許可後,和相關供應商簽訂正式採購合同、協議。

7、簽訂採購合同、協議的原則和注意事項自主、自願,平 等協商是簽訂採購合同協議的基本原則。簽訂採購合同、協議的注意事項爲:

合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規範。

合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有牴觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

採購管理制度2

一、職責部門:業務部

1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價,編制《合格供方名錄》,並對供方的供貨業績定期進行評價,建立供方檔案。

2、負責制定採購計劃,執行採購作業。

3、負責編制《採購物資分類明細表》。

4、負責對採購物資的進貨驗證

5、編制《供方評定記錄表》

二、採購物資分類

採購物資分爲三類:

1、重要物資:構成最終產品的主要部分或關鍵部分,直接影響最終產品使用或安全性能,可能導致顧客嚴懲投訴的物資。(一級)

2、一般物資:構成最終產品非關鍵部分的物資,它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響,但可採取措施予以糾正的物資。(二級)

3、輔助物資,非直接用於產品本身的起輔助作用的物資,如一般包裝材料等。(三級)

三、對供方的評價

1、業務部根據採購生產需要,透過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較,對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立並儲存合格供方的質量記錄,根據《採購物資分類明細表》規定的產品類別,明確對供方的控制方式和程度。

2、對有多年業務往來的重要物資的供方,應提供充分的質量證明檔案,適當時包括以下內容,以證實其質量保證能力:

a、供方產品質量狀況或來自有關方面的資訊(如供方其他用戶對其產品質量的反饋);

b、供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證能力;

c、供方顧客滿意程度;

d、產品交付後由供方提供相關的服務和技術支援能力(如堆棧件供應,維修服務等);

e、其他方面,如履約能力有關的財務狀況,價格和交付情況等

3、對第一次供應重要物資的供方,除提供上述的書面證明材料外,還需經樣品測試及批量試用,測試合格才能供貨。

4、對於一般物資供方,除應提供必要的質量證明檔案外,還需要經過樣品驗證和小批試用合格,業務部提供評價意見,廠長批准,可列入《合格供方名錄》。

5、對於批量供應輔助物資的供方,也應提供質量證明檔案,業務部相關人員在進貨時對其進行驗證,並儲存驗證記錄,合格者由廠長批准後即可列入《合格供方名錄》。對零星採購的輔助物資,其進貨驗證記錄即爲對此供方的評價。

6、供方產品如出現嚴重質量問題,各部門(單位)應向供方發出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。

7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤複評,填寫《供方年度業績評定表》,評價時按百分制,質量評分佔60%,交貨期評分佔20%,其他(如價格、售後服務等)佔20%。評定總分低於60(或質量評分低於48),應取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應報廠長批准,但應加強其供應物資的進貨驗證,並執行上述條款。連續第二次評分仍不及格,應取消其供貨資格。

四、採購

1、採購計劃

業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月採購計劃》及庫存情況編制《月採購計劃》,經廠長批准後實施採購。

2、採購的實施

a、業務部根據批准的《月採購計劃》、《採購單》,按照採購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方並進行採購;

b、第一次向合格供方採購重要和一般物資時,應簽定《採購合同》,明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。

五、採購產品的驗證

1、如採購物資發生質量問題應採取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。

2、具體的採購作業,由採購員以“採購單”的形式執行。

採購管理制度3

一、物品採購程序

1、學校採購工作在學校黨委、行政的領導下,由總務處負責實施,努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品採購任務,保證學校教育教學需求。

2、大宗物品採購,由總務處提供相關資料,經校長同意後,報送區政府招標辦,按程序招標採購。

3、應急物品採購需提前填寫《物品購置申請表》,送交總務處彙總,具體流程爲:處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批(不能在區教育局裝備中心記帳購買的,1000元以下由常務副校長審批,1000元以上由校長審批)。

4、總務處負責人及時組織相關人員,嚴格按計劃要求進行物品採購。

二、物品採購制度

1、各類物品原則上由總務處統一組織採購,需入庫登記後方可領發。

2、專業性較強的食品設備及材料,一般情況下由總務處協同相關處室專業人員進行採購;特殊情況下,還應請求上級有關部門派專業人員監督指導採購。

3、財務室、固定資產管理室嚴格按照程序辦理採購報帳及資產登記手續,做到帳、物、卡相符。

三、物品採購要求

1、採購前應對多家供應商的物品質量、價格進行綜合評定,採取校內招標方式,選擇供應商。

2、所有采購均需二人或二人以上進行。

3、負責採購人員必須廉潔自律,敬畏有關財經制度和紀律的規定要求,確保所購物品貨比三家,物美價廉,嚴禁收受賣家饋贈或宴請。

4、建立採購物品入庫、出庫登記制度。

四、物品採購票據要求,所有發票必須是正規票據

1、採購物品在1000元以下,可以現金支付。

2、採購物品在1000元以上,實行轉賬支付。

 五、說明:不符合上述制度的採購行爲,學校不予承認,不予報銷,後果由經辦者個人負責;情節嚴重的,追究當事人的責任。

採購管理制度4

一、藥劑科應在監督管理部門和院藥事管理委員會的領導下,負責全院的藥品採購、儲存、保管和供應工作,其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。

二、藥庫由專人管理,應設定藥品保管員及藥品採購人員負責藥品的採購、驗收、保管工作。庫房保管採購人員應具備良好的政治思想素質和專業技術知識,嚴格執行相關的法律法規。

三、藥品採購必須在監管部門的監督管理下向證照齊全的生產、經營批發企業進行採購,選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位,藥劑科必須將供貨單位的證照複印件存檔備查。

四、藥品採購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關的法律法規,按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄採購藥品,保持相應庫存量,以滿足臨牀用藥需要。

五、採購藥品要根據臨牀所需,結合醫院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定採購計劃。採購計劃交藥劑科主任初審,然後報監管部門和主管院長審覈同意後方能進行採購。新品種必須由所用臨牀科室提出書面申請報告報藥劑科,藥劑科再交監管部門和主管院長簽字審批後方可採購。

六、採購進口藥品時,必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》,並加蓋供貨單位的印章,採購特殊管理的藥品必須嚴格執行有關規定。

七、在採購活動中,應堅持優質、價廉的原則,不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批准文號、無有效期限、無廠牌、無註冊商標等藥品進入醫院。對不符合質量標準和有關規定者不得采購入庫。不得向無藥品經營許可證的單位和個人購置中、西藥品

八、採購藥品必須執行質量驗收制度。如發現採購藥品有質量問題要拒絕入庫,對於藥品質量不穩定供貨不及時的供貨單位要停止從該單位採購。

九、庫房購進調出藥品必須建立真實、完整的購銷記錄,如實反映藥品進出庫情況,嚴禁弄虛作假。

十、強化藥品採購中的制約機制,嚴格實行採購、質量驗收藥品付款三分離制度。庫房保管員、採購人員必須每月向監管部門彙報本月採購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領導、監管部門、院藥事委員會彙報本年度採購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。院領導、監管部門、院藥事管理委員會定期對藥品採購渠道、藥品質量、藥品管理制度執行情況進行檢查。

採購管理制度5

第一條總則

爲加強企業規範化管理,確保公司能購到高品質低成本的產品,從而達到降低成本之目的,特制定本制度。

第二條目的

選擇合格的供應商並對採購過程進行嚴格的控制,確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

第三條適用範圍

本制度適用於公司採購部所有采購人員,價格之審覈、接單、訂購、驗收等,除另有規定外,悉以本制度處理。

第四條權責

1、由本公司採購部門負責生鮮產品的採購工作

2、訂單處理負責訂單的收集彙總,生鮮產品的銷售統計

3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數量進行審覈

4、儲運部門負責對貨物進行運輸,加工,分揀,配送

第五條採購原則

1、嚴格執行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨條件、資質、信譽、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估

2、職責分離原則。採購人員不得干涉商品採購外的其他部門工作

3、一致性原則。採購人員採購的物品或服務必須與採購單所列要求規格、型號,數量相一致。

4、廉潔自律,不收取供應商任何形式的饋贈。

5、嚴格按採購制度和程序辦事,自覺接受監督

第六條採購計劃的制定

1、生鮮採購工作根據公司的銷售任務和毛利計劃及庫存情況編制本組採購計劃經領導批准後實施採購

2、本部門還需根據公司業務的淡旺季的需求,覈對倉庫的庫存量,確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實際缺口編制並調整採購計劃

3、採購計劃經公司領導覈准後,採購部與財務部各持一份,採購部依據採購計劃進行採購作業,財務部依據採購計劃安排所需採購資金的審批

第七條採購的實施

1、選擇供應商

(1)生鮮供應商的採購選擇要從批准的合作供應商中選取;

(2)本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價,以作比價、議價依據

(3)部門主管在審價時,認爲需要再進一步議價的,則由採購主管親自與供應商議定價格

(4)公司領導在覈價時,均可視需要再行議價或要求採購部門進一步議價

2、價格調查

(1)已覈定的`商品,採購必須經常分析或收集商品資料,作爲降低成本的依據

本組成員均有義務經常性市調以協助主管了解市場行情,以利於領導做決策參考

(2)已覈定的生鮮產品採購單價如需上漲或降低,應及時瞭解相關情況彙總上報

(3)採購數量或頻率有明顯的浮動時,應及時作出採購計劃的調整以應對變化

3、詢價和比價

(1)根據採購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同,採購人員應選擇至少三家符合採購條件的供應商作爲詢價對象;

(2)採購人員根據過去採購的情況,市場變化情況,以及公司成本預算等情況,確定採購目標價格;

(3)在得到供應商的報價資訊後,採購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行覈對,以保證供應商可以提供的商品符合公司實際的採購要求,並對供應商所報的價格、交付期等方面進行比較分析,以便選擇條件最優的供應商;

(4)供應商提供報價的商品規格與請購規格不同或屬於代用品時,採購人員要經過主管的確認爲準;

(5)專業用具或相關材料採購人員應該和部門相關人員共同詢價議價;

(6)在供應商的報價條件不能滿足要求時,採購人員應與供應商及時進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致。

4、訂購作業

(1)在採購作業所需的全部條款與供應商達成一致後,採購人員需填寫正式的採購單,訂單需要列明一下內容:

A供應商資料:包括名稱、編號

B採購商品的詳細描述:包括品名、型號、規格等,如有超出標準的特殊要求需特別註明;

C訂單所採購的數量、重量;單位包裝數量、重量,包裝件數

D價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款

E交付期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量

F付款方式:主要有現金採購和銀行轉賬支付

G標示:商品本身或包裝上的文字標記(訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號)

H所需的質量證明材料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)

I質量保證條款:發生質量問題時進行退換或其他處理方法。

J裝箱清單(送貨單)和銷售發票的要求。

(2)採購訂單經物控部門負責人審覈後,加蓋公司合同公章生效。採購單一式兩份,雙方各一份。訂單處理中心負責採購訂單的存檔

(3)採購人員應控制商品訂購交期,及時向供應商跟蹤交貨進度。

第八條驗收與付款

1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作

2、依財務管理規定,辦理供應商付款工作

第九條本制度經公司最高主管領導審覈透過後公佈實施,修正時亦同。

採購管理制度6

爲了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需,以及突發公共衛生事件緊急用藥,且無替代藥品時,將採用以下臨時購藥方式。

一、所需藥品由患者主管醫生提出書面申請,並註明需要的劑型、含量和數量。

二、申請人將書面申請報分管領導審批後,交藥劑科。

三、藥劑科憑領導審批的書面申請及時組織採購藥品。

四、爲避免過期失效等損失,申請人要負責所申購藥品的使用。

五、突發公共衛生事件緊急用藥,按治療指南和專家組指定的品種採購。

採購管理制度7

爲規範醫院藥品採購管理,保證臨牀用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》,特制訂本院藥品採購管理制度如下:

1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品採購業務的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品採購業務。

2、採購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關規定審覈經營(生產)企業的相關證照,不得從無經營資質的企業購進藥品。

3、藥品採購渠道必須經醫院藥事管理與藥物治療學委員會審批確定。

4、醫院藥品網上採購必須經過《山西省藥械採購平臺》進行採購。

5、所採購藥品必須爲醫院正式引進的品種,臨時急救藥品除外。新引進藥品應符合醫院新藥引進規則。

6、所購藥品應及時如實填寫入庫單。採購人員、入庫驗收人員均應在購藥發票上簽名,並經科主任審覈後辦理財務手續。