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【實用】創業計劃模板集錦5篇

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時間過得太快,讓人猝不及防,我們的工作又將在忙碌中充實着,在喜悅中收穫着,一起對今後的學習做個計劃吧。你所接觸過的計劃都是什麼樣子的呢?以下是小編收集整理的創業計劃5篇,歡迎閱讀與收藏。

【實用】創業計劃模板集錦5篇

創業計劃 篇1

一、項目背景

千姿百態的花兒述說着千言萬語,每一句都述說着美好,特別是現在。隨着人們的生活水平不斷地進步,生活質量不斷地提高和對生活的追求。鮮花已經是人們生活不可缺少的點綴!花卉消費近些年來呈越來越旺的趨勢,除了花卉本身所具俏麗姿容,讓人們賞心悅目,美化家居等功效外,它還可以開發人們的想象力,使人們在相互交流時更含蓄,更有品位。

這樣我們創辦網上校園花店以鮮花專遞爲市場切入點,兼顧網站長期市場佔有率和短期資金回報率以搶佔市場,以滿足個性消費爲主題,以鮮花爲試點帶動其他產品,最終能形成具有地質大學戀之花花店品牌優勢的市場。是十分可行的。

二、項目策化

1. 提供鮮明,公司使命

有效,暢通的銷售渠道,提供產品服務爲根本,促進鮮花市場的大發展。我們的戀之花將成爲一個可愛的信使,把祝願和幸福送到千家萬戶。爲人類創造最佳生活環境。

2.公司目標

立足地大,服務武漢,輻射華南。本公司將用一年的時間在武漢的消費者中建立起一定的知名度,並努力實現收支平衡。 在投入期僅選擇網站總站所在地質大學西校區作爲試點市場,該區市場容量在3000人以上,較有代表性,試點時間爲一個半月。當模式成功後, 以ASP的形式在分站推廣。經過3到6個月的運營後再擴張到其餘的市場。

三、經營環境與客戶分析

1.行業分析

江蘇食品職業技術學院戀之花花店網站是由在校大學生推出的面向6萬在校大學生的垂直網站,因此目標消費者定位爲在校大學生。該網站除淮安地質大學的總站外,在江蘇各高校設有分站,因此,暫定的目標消費羣以淮安各高校大學生爲重點,將來逐步擴大市場,以中國地質大學爲例,各類在校生近2萬人,則投入8校共有近20萬的目標消費者,而最新的統計表明,全國在校大學生有650萬左右,這樣的市場規模是相當龐大的,而且考慮到將來在校生畢業後仍將成爲網站的忠誠客戶這一現實,目標市場的容量將是相當可觀的。

2.調查結果分析

本公司對淮安的各高校大學生爲重點進行客戶分析,主要採取問卷調查(問卷調查表見附錄一)和個別訪談的方式。此次我們共發出問卷50份,收回37份。由於時間有限,問卷數量不多,但還是從一定程度上反映了廣大消費朋友的消費心理和需求

⑴有明顯的好奇心理,在創新方面有趨同性,聽同學或朋友介紹產生購買行爲。

⑵購買行爲基本上是感性的,但由於受自身經濟收入的影響其購買行爲又帶有理性色彩,一般選擇價位較低但浪漫色彩較濃的品種。

⑶在校大學生沒有固定的購買模式,購買行爲往往隨心所欲。

⑷接受和吸收新事物的能力強,追求時尚,崇尚個性。

⑸影響產品購買的因素依次爲:價格,品種,包裝,服務等。

⑹購買行爲節日性很強,一般集中在教師節,情人節,聖誕節及朋友生日前後。

3.目標客戶分析

在校大學生購買一般不問價格,但從網上定單來看側重於中檔價位。在定單數量上傾向於能表達心聲,如大多數訂購1支(你是我的唯一),3支(我愛你),19支(愛情路上久久長久),21支(最愛)等等,在教師節這一天往往以班級人數爲單位訂購鮮花。包裝一般傾向於要求高檔化,有向個性化方向發展的趨勢,對鮮花的質量要求比較苛刻,如不允許有打蔫現象等。

四、經營策略

1.小組成員

王靜 主要負責網站的製作和維護

陳紅 主要負責開發計劃

韓玉嬌 主要負責經營策略與項目規劃

楊光 主要負責市場調查和結果分析

2.營銷策略分析

2.1 品牌策略

網站建設初始,我們便非常重視品牌。 在品牌包裝上,由美工人員根據詳細的市場調查和大膽預測,採取動態與靜態頁面相結合的設計方案,從視覺形象和文字字型都經過精心規劃,力求具有獨特創新。

2.2 價格策略

戀之花網上花店在原料,包裝,服務等方面力求盡善盡美,努力給客戶最大限度的享受和心理滿足。既走價格路線,又走質量路線,滿足不同層次消費者的需求。

2.3 促銷策略

⑴宣傳策略

利用學校廣播站,報欄,宣傳欄免費宣傳另外利用網站本身資訊流優勢宣傳和突出形象,並與各大報社,地方電臺與電視臺建立良好的關係,採取互惠互利雙贏的戰略模式。 ⑵服務方面

網上花店的服務必須是一流的,對於配送隊員而言,只要有定單,就必須按照定單要求按時按地送到,並且是微笑服務。 在售後服務方面,由客戶服務部負責採取以下幾種方式: ①打感謝電話或發E-MAIL進行友情提醒服務,並在客戶重大節日時發電子賀卡。 ②無條件接受客戶退貨,集中受理客戶投訴。

③設立消費者調查表,附贈禮品,掌握消費者需求的第一手資料。

④第一次訂購的客戶將收到隨花贈送的花瓶,並享受價格優惠,成爲會員後享受會員價格。 ⑤不定期的在網上或離線召開會員沙龍,交流資訊,溝通感情,並解答客戶最感興趣的問題。 ⑥建立客戶數據庫檔案,客戶重複訂購時只要輸入名字,客戶的其他資訊便自動調入系統。

2.4 渠道建設

就目前來看,網上花店主要是與一級批發商建立業務關係。選擇批發商時,一般考察其經營業績,信譽,合作態度,供貨是否及時等方面,要求此批發商在同一城市有位於不同區域的幾家營銷網點,以便於各高校配送成員就地取花。通常與批發商簽訂合作協議,就價格與產品質量等問題達成一致意見。

3.網上花店策略實施

1.市場範圍選擇 在投入期僅選擇網站總站所在中國地質大學西校區作爲試點市場,該區市場容量在3000人以上,較有代表性,試點時間爲一個半月。該模式成功後,以ASP的形式在分站推廣。先在已經建成的另外7個分站試運營,經過3到6個月的運營後再擴張到其餘的市場。

2.重點宣傳客戶,宣傳對象以在校學生爲主,他們對流行感興趣,往往容易領導潮流,而對於邏輯思維較強的工科學生,我們利用先期的受衆進行傳播達到宣傳效果。

3.現場促銷選擇每年9月8日和9月9日兩天爲重點宣傳日期,在此之前,將宣傳單分發至學生宿舍。 宣傳內容包括:

⑴懸掛統一的彩色橫幅,位於校園主幹道上,數量爲3-5條,以戀之花花店網址和校園花店隆重推出爲題搭配懸掛。

⑵在校園人流量較高的位置如宿舍門口和食堂附近搭一宣傳臺,擺放3-5臺微機,可以上網查詢並訂購;放置一宣傳板詳細介紹花店內容,並擺放實物鮮花,在宣傳當天將配送禮品現場送出。

⑶請學校廣播站播發戀之花花店宣傳部門擬定的宣傳材料,在早,中,晚各一次,連續數日。

⑷爲營造氣氛,安排兩名小姐佩帶寫有戀之花花店網址的綬帶,進行解說,並組織抽獎

創業計劃 篇2

一、項目概況

1.名稱:衆長安·味道麪館(暫定,後續徵名確定)

2.投資金額:120萬元人民幣/100㎡

3.定位:中端特色快餐

4.經營模式:以陝西特色麪食結合本地口味,注入三秦文化、校友情懷提高產品附加值,打造美味、衛生、快捷的特色麪食餐廳;實現口碑與財富的雙贏,逐漸轉向品牌營銷。

二、資金籌措方式

本項目資金籌措方式爲校友衆籌,衆籌對象爲年滿18週歲的長安大學校友(含原西安公路交通大學、西安工程學院、西北建築工程學院校友),召集50~100位校友股東,籌措資金約120萬;衆籌細則見詳細計劃書。

三、運營主體

衆籌結束後,成立長大新疆集團有限公司(暫定,後續徵名確定),以集團作爲項目運營的主體,以龐大的校友羣體爲基礎,打造創業衆籌平臺,透過挖掘、評估和投資項目,積累資源和儲備項目,實現產品多元化,投資多樣化,最終發展成爲以投資項目爲主,以經營管理具體項目爲輔的戰略性投資公司,走向正規化,邁向潛力無限的商業舞臺。衆長安·味道麪館即爲公司投資運營的第一個項目;詳細介紹見詳細計劃書。

四、項目可行性

衆所周知,餐飲行業具有門檻低、利潤率高、回本快等特點;本次認籌對象均爲長安大學校友,西安是我們共同的回憶,每位校友對陝西面食都有不同的體會,它不僅是一道道美食,也包含着我們濃濃的校友情懷;因此,本次衆籌項目選擇以陝西面館作爲切入點。幾位熱心校友也對烏市特色陝西飯館進行了調研,新疆人普遍熱愛麪食,陝西面食在新疆地區被接受程度較大,只要在選址、味道、衛生、特色、服務等幾方面下足功夫,必定會成功。可行性研究見詳細計劃書。

五、餐廳管理模式

由民主選舉產生10人以下的單數董事組成董事會,負責公司的重大決策、決議。成立專門的.管理團隊和監管團隊。本着民主、公平、公開、公正的原則,制定公司管理章程,嚴格按照章程和公司遠期規劃執行,制定股東股權管理制度,管理細則見詳細計劃書。

六、項目的實施

本次項目按照下列順序實施:

(1)羣策羣力、初輪衆籌;

(2)成立公司、組建團隊;確認董事會章程和管理制度;

(3)完成餐廳經營相關手續辦理;

(4)裝修、採購、招聘、制訂菜譜和定價;

(5)前期宣傳;

(6)試營業、正式營業。各實施階段詳細安排見詳細計劃書。

七、風險與收益

生產方面的主要風險爲:

1、食品安全;

2、生產安全。

財務方面主要風險爲:

1、成本失控;

2、銷售不達預期。

初期麪館總投資額120萬元根據實際經營情況,計算分紅,不少於淨利潤的30%用於分紅。並預留公司發展基金。

創業計劃 篇3

 項目名稱:分必達便利餐飲有限公司

所在國家(地區):中國.舟山

申報人:

申報日期:

保 密 承 諾

本商業計劃書內容涉及商業祕密,僅對有投資意向的投資者公開。要求收到本商業計劃書時做出以下承諾:

妥善保管本商業計劃書,未經本人同意,不得向第三方公開本商業計劃書涉及的本公司的商業祕密。

 目錄

第一章 摘要 ............................................................................................................................. 1

1.1商業模式 ..................................................................................................................... 1

1.2市場競爭與公司定位 ................................................................................................. 1

1.3財務計劃 ................................................................................... 錯誤!未定義書籤。

第二章 公司概況 ..................................................................................................................... 3

2.1公司基本情況 ................................................................................................................. 3

2.2公司的宗旨和理念 ......................................................................................................... 3

2.3公司戰略目標 ................................................................................................................. 3

2.4管理模式 ......................................................................................................................... 3

第三章 產品與服務 ................................................................................................................. 7

3.1服務 ................................................................................................................................. 7

3.2產品 ................................................................................................................................. 7

第四章 市場分析 ..................................................................................................................... 9

4.1市場現狀分析 ................................................................................................................. 9

4.2市場前景預計 ................................................................................................................. 9

4.3 SWOT分析 .................................................................................................................... 10

第五章 營銷策略及發展計劃 ............................................................................................... 11

5.1市場計劃 ....................................................................................................................... 11

5.2渠道架設 ....................................................................................................................... 11

5.3定價策略 ....................................................................................................................... 11

5.4促銷策略 ....................................................................................................................... 11

5.5營銷隊伍的構成和管理 ............................................................................................... 12

第六章 財務計劃 ................................................................................................................... 13

6.1財務假定 ....................................................................................................................... 13

6.2財務報表預測 ............................................................................................................... 14

第七章 風險及應對 ............................................................................................................... 15

7.1信用風險及規避措施 ................................................................................................... 15

7.2網站安全風險及防範措施 ........................................................................................... 15

7.3市場風險及其化解措施 ............................................................................................... 16

7.4營銷風險及防範措施 ................................................................................................... 16

7.5財務風險及防範措施 ................................................................................................... 16

7.6管理風險及其控制 ....................................................................................................... 16

第八章 附件 ........................................................................................................................... 19

8.1公司章程 ....................................................................................................................... 19

8.2公司薪酬管理辦法 ....................................................................................................... 19

8.3網建站方案書 ............................................................................................................... 19

8.4舟山市早餐配送協議 ................................................................................................... 19

8.5分必達早餐配送有限公司用工協議 ........................................................................... 19

第一章 摘要

1.1商業模式

跟多家餐館、早餐鋪和人力公司合作,建立並且不斷完善早餐製作、代購、配送的綜合服務平臺。爲用戶每天提供及時、便捷、優質的早餐。同時也出租餐車餐具,提供旅遊餐飲和工作餐服務。

1.2市場競爭與公司定位

主要競爭對手是各地區本地餐飲機構。與之相比,我們的定位優勢在於網絡的利用——精準計時的服務、網絡化的服務平臺,用戶感受的考慮——規範系統化的服務、便捷的代購託管模式。

創業計劃 篇4

我的商業想法:

人們遇到的問題:

1. 在飲食方面很難找到一家能夠滿足自己長久的口味需求,特色菜也容易吃膩; 2. 擔心不合理的飲食習慣引發健康問題; 3. 不滿意就餐環境;

4. 中小餐館服務水平相對較低,難以令顧客真正滿意; 5. 就餐空間相對較小,車輛及物件沒地方存放。 人們產生的需求:

1.希望能夠找到一家菜品健康而又富有特色,菜品更新速度快,週期短; 2.就餐環境優良:乾淨衛生,廚房開放; 3.服務質量能夠提高,使自己能夠很愉快的就餐; 4.就餐空間能夠大點,舒適些。 我能捕捉的商機:

1. 縣城尚未出現新型特色餐廳,既健康而又富有特色; 2. 城鎮居民生活水平大幅提高,消費能力增強; 3. 選址地點客流量很大,餐廳數量遠遠沒有飽和。

4. 當地能夠滿足自己及家人飲食需求的話,人們一般不願驅車百里就餐; 5. 當地出現了一家風投公司,信譽不錯,可以獲得部分風投資金; 6. 其它幾家飯店習慣傳統經營模式,不容易進行革新; 7. 經濟快速發展,政府大力招商引資,會有部分客人涌入。 我的企業爲客戶帶來的價值:

1. 省時省錢,在縣城就可以品嚐大城市美味; 2. 菜餚營養、安全、健康;

3. 每月都會推出新菜品,讓顧客品有不一樣的體驗; 4. 中小型的餐館星級的服務質量,讓顧客感覺到家的溫馨; 5. 不欺不詐明碼標價;

6. 服務至上,享受生活,品味飲食; 7.消費透明,一視同仁。

我的資格:[我或我的團隊擁有的資源和技能]

1. 隊內成員平均年齡小,激情高、創造性強; 2. 廚師技藝高超,品行端正,且善於菜品創新;

3. 原料採購健康安全(注:親戚朋友種植無公害蔬菜,肉類採購嚴把質量關) 4. 本店特聘菜品造型師經驗豐富; 5. 團隊內部管理人性化,體系完整;

6. 團隊內部人員亦有自己的消費顧客,保證消費量; 7. 運轉資金充足;

8. 定期有針對性的專業培訓,打造一流服務團隊; 9. 幾個負責人有廣泛的人脈,必要時可以攻關與應急。

我的競爭優勢:[創業者的能力、人際網絡等;商品/服務的優勢?]

1. 自己善於交際,交際圈廣,同學、朋友分佈各個領域且與他們有緊密的聯繫; 2. 自己自學酒店管理與企業管理,能夠使餐廳規範有序的運營; 3. 本店菜品口感優質,造型新奇,價格合理,服務一流; 4. 靈活與適應強,效率高;

5. 全體員工愛崗敬業,工作積極性高,凝聚力強,善於合作; 6. 企業文化氛圍濃厚;

7. 一般蔬菜及肉類由親朋供應,價格相對較低,可以讓利於顧客;

我的企業綜述:

市場營銷:

目標客戶[年齡、性別、學歷、收入、興趣等]

我的營銷策略

市場調研:(向身邊兩個人詢問關於你公司的產品/服務的問題)

創業計劃 篇5

度假酒店的定義

度假酒店是以接待休閒度假遊客爲主,爲休閒度假遊客提供住宿、餐飲、娛樂與遊樂等多種服務功能的酒店。與一般城市酒店不同,度假酒店不像城市酒店多位於城市中心位置,大多建在濱海、山野、林地、峽谷、鄉村、湖泊、溫泉等自然風景區附近,而且分佈很廣,輻射範圍遍及全國各地,向旅遊者們傳達着不同區域、不同民族豐富多彩的地域文化、歷史文化等。

一:招商策略

招商策略:立足濟寧、面向全省

以濟寧爲重點,在確保濟寧地區招商工作全面、順利開展的同時,並確立招商部門安排出招商力量,對外地運用電話、傳真、網絡、dm等現代化通訊手段進行招商。效果理想的情況下,在保證北京地區招商指標的同時,隨時進行調整加大外地招商力度。

二:招商項目背景介紹

北歐風情水上樂園是濟寧最大的水上游樂園世界。隸屬濟寧市北歐風情渡假酒店,地處城區東南部,緊依北湖風景區,位於濟鄒路與火炬路交匯處,交通便利,位置優越。酒店佔地240餘畝,背依青山,面迎碧波,山水相間,風光秀麗,風景宜人。中西合璧、原木樓閣式的建築與山、水、林相映成趣,展現出一幅中國水墨情調詮釋下的北歐重彩油畫,是休閒、渡假、旅遊、觀光、娛樂的世外桃源。

設備最多最先進的水上樂園,它一天的遊客吞吐量爲達到萬人,它的目標是在5年內躋身全省水上公園前十名的行列。有多年水上樂園管理經驗.北歐水上樂園佔地3萬平方米,由國際知名的**公司設計。園內水處理系統引進世界最先進的臭氧水儲環處理系統,不僅能夠使水質完全符合國家質檢部門的要求,更能在完全不刺激眼睛和麪板的情況下,消滅水中出現細菌的苗頭,使園內用水變的更純淨,更安全。園內所有水上游樂設備均由世界級水上設備公司設計及提供。遊客坐、人造沙灘、涼亭、等富含北歐人文氣息,特別適合喜歡體驗新鮮感受的遊客;有水上過山車之稱的噴射滑道能帶給遊客難以置信的滑行體驗,非常適合喜歡挑戰刺激的年輕遊客;另外還有目前水上樂園行業裏最新的設計閤家歡組合滑道,它是世界上首條運用新型高技術設計的驚險度極高的水上滑道,特別適合家人和朋友共同體驗。水上樂園還擁有瘋狂遊玩池項目,它是濟寧最大主題式的水上游玩區,有着各種不同的水滑道和玩水活動提供不同年齡層的遊客無 (創業指導) 窮的歡樂;加上離心滑道和高速滑道等水上游樂設備,都非常適合喜歡跳戰刺激的年輕人,以及特別爲兒童而設計的滑道及兒童戲水池等等。

水上樂園除了所有的硬件設備達到國際領先水平之外,爲了更貼近廣州市民的需求,水上樂園的開園時間會由上午一直持續到夜晚,使遊客不僅能享受到白天的日光浴,也能在下班後與家人和朋友享受月光下的浪漫。此外,園區內還可以欣賞到風情表演,篝火晚宴、海鮮美食等讓你品嚐到各種美食小吃。

水上樂園內的各項水上游樂設備既適合家人朋友遊玩,也適合情侶共渡假日;最純淨的親水樂趣既能驅除城市壓力,消暑降溫,也能增進人與人之間的感情,它將是市民在夏日裏最佳的休閒選擇。

水處理、水質化驗

水上樂園引進國際先進的臭氧水循環處理系統,確保水質符合標準,使園區內的水不但具有無臭無味的顯著特定,而且在不傷害人體肌膚的前提下殺滅人體面板上的細菌,及時消滅水中細菌出現的苗頭。園內每天按規定對每個設施水池定時抽樣檢查,並對外公佈檢查結果,讓入園遊客及時瞭解當前水質資訊,以確保水質量符合標準。

專業水上急救、景觀設計和遮蔭結構

水上樂園的景觀設計以亞熱帶的植物和花卉爲主,形成一個自然和放鬆的環境給遊客,園內有很多遮蔭設施免費爲遊客提供,讓遊客在陽光下得到最好的保護。

三:項目執行人介紹(含經歷、閱歷、學歷)

1.羅女士

四:項目內容簡介

1.該項目所屬娛樂行業

2.此項批准介紹

批准機構:

批准時間:

檔案編號:

3.項目是否經過專業機構給予審覈或評估。(含資產評估報告和銀行資信證明)

4.擴建項目須簡要勾畫單位近三年財務的年終報表

五:項目自有資產介紹(含地產、房產、設備、資金)六:項目招商要求(投資形式:資金、設備、技術、管理、市場)

1.資金形式招商付款方式

a.租金交納及優惠政策有以下三種方式:

1、一次性交納3年的租金。從第四年起租金遞增5%;第五年

租金遞增6%;第六年租金遞增7%;總體租金遞增比例不超過原租金水平的20%。

2、首期交納5年租金的30%,正式開業前再交齊5年租金全款。從第六年起租金遞增5%;第七年遞增6%;第八年遞增7%;總體遞增比例不超過20%。可簽定租約合同期爲**年。

首期就一次性交納5年租金。可獲得6年實際使用權的優惠政策。從第七年起租金遞增6%;第八年遞增7%,總體遞增比例不超過20%。除享受以上優惠政策以外,還可以獲挑選一間商鋪位置的機會。

3、首期交納17年租金的30%,入駐前交齊**年租金全款。可獲得**年實際使用權的優惠政策。可簽定租約合同期爲**年。如**年租金在首期就一次性交齊,除享受以上優惠政策以外,還可以獲挑選兩間商鋪位置的機會。

4、租金交納方式及提供優惠政策的理由:

考慮到項目的招商不但要符合公司的總體定位,同時還要兼顧公司的成本回收,並且回收期越短,產生的運營財務費用支出就越少,同時,及時還貸將有利於公司信用等級的提高,對將來的公司發展極其有利。上述方案一方面可以起到將缺乏實力小商戶擋在門外的作用(及擡高門檻),達到自然淘汰的目的。同時,根據現金是王的原則,運用對我們影響極小的使用年限的優惠,讓利商戶,做到先期既給出優惠又不會使應收現款產生絲毫損失。

另外,兼顧將來項目升值,我們可以充分享受到升值的利益,方案設定是爲了儘量引導商戶去選擇5年一次性交納租金的方式。此方式達到的經濟效益將在附上的經濟分析內容中計算出具體的數據體現。

六:經濟分析

一、交納(三年)租金經濟分析(理想價格)

1、根據可出租實際使用面積按******萬平方米計算;

2、按照每層出租實際使用面積平方米計算;

3、平均租金價格按每月*******元人民幣計算;總計

⑷、保證金-------------

七:外來資金用途分析表(項目回籠資金投放分析)

八:項目可行性分析介紹(市場預測分析)

九:該項目已備有上馬年內既得效益及3-5年的遞增分析報告。

十:投資者權益說明

十一:項目可能出現的風險與處理方法介紹

十二:備註