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金蝶KIS專業版業務管理之採購管理

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你知道金蝶KIS專業版如何進行採購管理嗎?你對金蝶KIS專業版瞭解嗎?下面是本站小編爲大家帶來的金蝶KIS專業版採購管理的知識,歡迎閱讀。

單據日期來源

1.新增單據日期修改

(1)每次登入系統後,新增某一單據類型的第一張單據,默認單據日期原則維持系統現有原則不變;從新增該單據類型的第二張單據開始,修改默認單據日期爲上一張單據的日期。

(2)只修改新增單據時默認顯示的單據日期,其他操作(如關聯生成單據等)對單據日期的影響規則不變。

(3)業務單據中的“單據新增時取系統日期”及憑證錄入中的“新增憑證時取系統日期”選項優先級高於本次修改的默認日期規則

系統整體業務流程圖

1.總體業務流程

2.系統參數

3.基礎資料

(1)供應商:信用額度

(2)價格資料

採購管理——制定採購價格策略

1.採購價格資料

(1)設定物料屬性中的採購價格

(2)設定採購價格方案

①價格數據對供應商和物料進行設定,可按訂貨量或計量單位等設定不同的報價,且支援批量新增、修改等操作

②報價資訊僅支援以含稅價格錄入,並支援限價數據的設定和預警管理

③價格資料必須審覈後才能生效

④價格資料中的報價資訊可攜帶到採購訂單、採購入庫單和採購發票上

(3)採購發票審覈,形成採購歷史價格資料

採購管理——採購價格管理

採購最近價格獲取

1.採購模組各單據中【檢視】-【選項】中增加“取最近採購價”下設採購訂單、採購入庫單、採購發票三種取價來源單據供勾選,默認不勾選

2.如需取最近採購價,需根據實際情況勾選一種取價來源單據。對以後的單據有效,取最近採購價格的條件:供應商+物料代碼+單位,三個條件必須相同

3.獲取最近採購價格優先級規則:

(1) 如果單據有源單,取源單上的價格;

(2)如果單據無源單,取最近一次的價格 ;

(3)如果單據無源單,也沒有最近一次的價格,按照系統原來的價格規則取數

不勾選“取最近採購價”中任何一種單據,不改變原來的取數規則

採購管理——採購訂單

1.單據錄入

(1)手工錄入

(2)銷售訂單下推生成、關聯 BOM生成、根據生產任務形成採購建議

2.採購訂單的狀態

(1)審覈

①當確定採購訂貨業務成立時,需要對採購訂單進行審覈操作,即對採購訂單進行業務確認

(2)作廢

① 對於訂貨業務審覈不能透過或訂貨取消時,可進行採購訂單的作廢操作,作廢的採購訂單不作任何報表的數據統計。

(3)關閉

①對於已取消或未被入庫單關聯的採購訂單可手工關閉,對於被入庫單關聯且已執行完成的採購訂單系統自動打上關閉標識

②手工關閉的訂單可以手工進行反關閉,自動關閉的訂單不能手工反關閉

(4)支援訂單變更

①變更依據同銷售訂單的變更

3.訂單的關聯數量、入庫數量和開票數量的寫入原理

(1)當採購訂單被採購入庫單關聯後,即用採購入庫單上的數量寫入採購訂單的關聯數量;當採購入庫單審覈後,即用入庫數量寫入採購訂單的入庫數量

(2)當採購訂單被採購發票關聯後,即用採購發票數量寫入採購訂單的開票數量

(3)以上關聯數量、入庫數量和開票數量都可以透過採購訂單序時簿進行查詢

(4)採購訂單是訂單執行情況表的訂單數據來源

採購管理——採購入庫

1.單據錄入

(1)手工錄入

(2)採購訂單關聯生成、採購發票關聯生成

2.拆分與合併

(1)採購入庫單同採購發票未能在同一個期間完全鉤稽,造成部分成本需要暫估處理這種情況,系統提供採購入庫單的拆分和合並處理功能

(2)透過對採購入庫單的拆分,可以將已開發票和未開票的部分形成兩張單據,解決了一張前期暫估入庫單部分到貨後不能及時鉤稽、或者一張當期單據需要部分記入成本等問題。同樣,拆分可以實現採購入庫單部分鉤稽、部分覈銷這種特殊業務的處理

(3)對於已經拆分的'單據,還可以進行合併操作

3.倉庫移到表體,取消贈品處理,但至少有一個實倉

4.對等覈銷、拆分、合併,參見銷售管理中相同內容

批號自動生成

1.在物料的基礎資料中增加“是否自動產生批號”選項。

(1)只有勾選了“是否採用業務批次管理”後,“是否自動產生批號”才能進行勾選

2.在業務單據“檢視”下增加“入庫批號生成規則”功能

(1)僅針對入庫類單據生效

(2)用戶可透過此功能進行入庫批號規則設定

(3)用戶如沒有設定入庫批號規則,則取系統默認的規則:日期(yyyymmdd)+4位流水號

採購管理——採購發票

1.出入庫單下推發票改進

(1)在系統參數-業務參數中,增加“採購入庫下推發票取數控制方式”、“銷售出庫下推發票取數控制方式”參數

(2)參數中提供“以單價爲準”、“以金額爲準”兩種選擇,,默認都爲“以單價爲準”。用戶可根據實際情況進行選擇設定,設定後可隨時修改

2.單據錄入:手工錄入、關聯外購入庫單、採購訂單

3.鉤稽

(1)鉤稽是發票與入庫單確認的標誌,是覈算入庫成本的依據,同時還是確認採購業務完成的標識

(2)已完全鉤稽的採購發票不能再被關聯生成下游單據,如不能再生成採購入庫單

(3)已鉤稽的發票纔可以執行外購入庫覈算,並根據憑證模板生成記賬憑證等操作,無論是本期或以前期間的發票,鉤稽後都作爲當期發票來覈算成本

(4)在採購管理中,一張採購發票可以與多張採購入庫單勾稽,多張發票也可以與一張採購入庫單勾稽,同樣,多張採購發票可以與多張採購入庫單勾稽

(5)當業務參數中設定採購發票和入庫單數量不一致不允許鉤稽時,採購發票和入庫單數量必須一致才能進行鉤稽

4.對等覈銷、反對等覈銷、反鉤稽

採購管理——發票與入庫單勾稽

採購重點難點介紹

採購系統亮點

1.實現多種類型採購業務處理,包括現購、賒購和採購退貨

2.提供供應商管理功能:供應商分級分類管理;供應商資訊管理;採購價格及折扣管理;採購情況跟蹤查詢

3.細緻的訂單管理

4.單據上查下查

5.可以在單據介面處理贈品問題

6.單據有多種生成方式:上拉、下推、手工錄入,全程支援BOM

7.有四種價格來源方式:價格資料、存貨基礎資料、歷史

8.價格查詢、手工錄入

9.庫存查詢方便

10.豐富的採購報表,支援客戶多角度、多維度的數據統計分析

11.銷售訂單可下推生成採購入庫單,實現以銷訂購

12.可一單多倉庫入庫

13.根據生產任務可自動生成配套採購訂單