當前位置:學問君>優秀簡歷>自查報告>

銀行保密自查自評報告

學問君 人氣:5.67K

銀行涉及到很多個人資料,財產資訊,要做好保密自查工作,提高保密科學技術。下面本站小編爲大家整理了銀行保密自查自評報告,歡迎閱讀參考!

銀行保密自查自評報告

銀行保密自查自評報告一

根據市委保密委員會辦公室《關於認真貫徹省委辦公廳反饋意見進一步加強我市保密工作的通知》精神,x月x日我局針對檔案中通報的一些問題和薄弱環節,認真開展了保密工作自查。現將有關情況總結如下:

一、加強組織領

今年以來,在市委保密委員會的指導下,我局認真貫徹落實《關於進一步明確和加強保密工作責任制的通知》檔案精神,以涉密人員,涉密載體,涉密計算機保密管理爲重點,進一步加強保密工作領導,強化保密管理,加強督促檢查,狠抓各項保密措施和保密責任制的落實,杜絕重大失泄密事件的發生。一是局黨組始終將保密工作納入重要議事日程,狠抓責任制的落實,年初專門召開會議,制定保密措施,形成了由一把手負總責,分管領導各負其責,辦公室組織協調的管理體系。二是爲了適應新形勢下保密工作的新情況、新問題,進一步健全和完善了以局長爲組長,各科、站、所、中心負責人爲成員的保密工作領導小組,下設辦公室,負責處理保密工作的日常事務,爲保密工作的全面落實提供了強有力的組織保障。三是堅持誰主管誰負責的原則,實行目標責任制,納入總體目標考覈的內容之一,並將目標任務層層分解,落實到局屬各單位,做到年初有佈置,平時有檢查,終有考覈。

二、強化宣傳教

加強保密教育,增強保密觀念,是做好保密工作的前提和基礎。對此,我局高度重視保密工作的宣傳教育,領導幹部和涉密人員堅持帶頭認真學習各項保密工作的`有關規定,不斷提高依法管理保密工作的水平。同時,利用各種會議等多種形式加強對職工羣衆的保密宣傳教育,促使廣大職工羣衆自覺履行保密義務和責任,改變了“無密可保”、“有密難保”等錯誤認識。

三、健全完善制度

一是進一步完善保密規章制度,確保重點涉密要害部位的安全;二是對我局祕密載體的管理、使用情況堅持每季度檢查的制度,針對檢查中發現的不足和隱患,嚴格按照《規定》的要求整改;三是制定了計算機管理制度,實行計算機網絡安全防護情況的檢查,採取局域網絡殺毒軟件每星期定期升級殺毒等措施。堅持“誰上網誰負責”和“上網資訊不涉密、涉密資訊不上網”的原則,防止了失泄密問題的發生。

四、嚴格保密管理

一是加強祕密載體管理。爲了確保祕密載體的安全,本着嚴格管理、嚴密防範、確保安全、方便工作的原則,我局嚴格按照要求,加強祕密載體的製作、收發、傳送、使用、儲存、銷燬八大環節的管理,使祕密載體的管理工作步入了規範化軌道。在製作環節上,無論是紙介質載體,還是磁介質載體均統一在機關內製作,對不需歸檔的材料及時銷燬。在收發和傳遞環節上,嚴格履行清點、登記、編號、簽發手續,傳遞時,指派機要人員負責並採取相應安全保密措施。

在使用環節上,嚴格知悉人員範圍,對擅自擴大知悉範圍,凡不準記錄、錄音、錄像的,傳達者均事先申明,複製祕密必須經主管領導批准,並履行登記手續。在儲存上,嚴格按照國家檔案法律法規歸檔,並指派專人負責,配備必要的保密設備。在銷燬上,認真履行審覈、清點、登記手續,採取相應不泄密的方法銷燬,杜絕將祕密載體當作廢品出售。二是加強檔案保密管理。爲了加強檔案檔案的借閱、傳閱中的安全保密工作,進一步完善了《檔案保管制度》、《檔案人員崗位職責》、《檔案、材料、資料的收集制度》、《檔案的交接制度》、《檔案的銷燬制度》、《檔案的傳閱制度》等制度。透過這些制度的建立,加強了檔案收發、傳閱、清退以及檔案的借閱等工作,使我局的檔案做到清退齊全,傳閱及時,檔案的立卷、歸檔、移交、銷燬等各個環節的安全。三是實行涉密計算機專人管理。對涉密計算機實行專人管理,並加強了對操作人員的教育培訓,落實了崗位責任。四是加強資訊上報審批。加強網上報送資訊審批制度,凡對外向各類政府網站報送資訊,必須經辦公室審批後方能報送。今後,我們決心以這次自查爲契機,堅持不懈地抓好對全體人員特別是涉密人員的教育管理,加強業務培訓和崗位訓練,不斷完善規章制度,強化保密意識,堅決杜絕失泄密問題發生,爲我市經濟建設發展創造良好的條件。

銀行保密自查自評報告二

按照市分行《關於開展2003年保密檢查的通知》要求和分行保密辦的統一部署,我行於9月25日至10月15日開展了保密情況自查工作,現將自查情況報告如下:

首先,爲進一步落實通知精神,我行保密委員會對此次自查活動的行動方案、教育措施及相關測評做了統一安排。保密委強調,各部門,尤其是保密要害部門、要害部位要認真組織本部門員工深入學習我總分行下發的關於保密工作的“三個檔案”,並組織安排好宣傳、落實及評分工作。

隨後,由辦公室牽頭,各涉密部門按照市分行通知精神和我行保密委員會要求,認真開展了自查活動。

1、保密要害部門、要害部位的管理工作

強化領導幹部保密工作責任制,把保密工作納入整體工作目標。加強對涉密人員的教育和管理,強調各涉密人員,尤其是保密工作第一責任人一定要嚴格按照各項保密規章制度辦事,發現問題的,要立即上報保密委,決不允許隱瞞不報。

加強對保密載體制作、收發、傳遞過程的管理。自查中,沒有發現未經主管領導同意擅自複製或對外公佈我行各類檔案和經營資訊的現象。

2、保密技術工作

在我行計算機資訊系統的自查中,沒有發現違反計算機安全管理規定的現象。在我行系統內部所有已經連接局域網的計算機設備,都不允許連接國際戶聯網,並採取了相應措施進行了物理隔離。24小時監控制度的實施也有效強化了對計算機使用的情況的管理。

我行還在各部門設定了計算機安全員,以配合行內計算機安全管理員開展工作。重要應用軟件、升級軟件及重要數據檔案,都有專人保管,各負其責;使用硬盤、活動硬盤等要求備份並異地儲存,以保安全。

3、保密宣傳教育工作

指導廣大員工再次學習了關於保密工作的“三個檔案”和此次通知精神。本年度開展了保密宣傳活動周,活動情況已經上報市分行保密工作辦公室。

4、保密廢紙回收、銷燬情況

保密載體已經按照要求,進行處理,各分理處和各部門已經對保密載體進行了集中,並已登記造冊。

按照分行檢查的重點,我行對保密要害部門、部位的管理工作、保密技術工作、保密宣傳教育情況等進行檢查後,根據市分行標準進行了認真嚴格的評分。從整體情況看,我行保密制度比較健全,各項措施落實情況較好,保密工作基本符合保密制度要求。

總結2003年保密工作後,我行保密委員會提出了今後我行保密工作的重點和措施,主要內容有:

第一,要全面落實保密工作責任制,充分發揮保密委員會的領導作用。

第二,進一步規範對外資訊發佈,未經批註不得擅自對外提供我行經營活動資訊。

第三,加強內部公用資訊網的管理。未經主管部門授權,不得對行外人員提供瀏覽“網訊”的途徑和條件;不準與他人共用或泄漏“網訊”密碼。

第四,規範辦公計算機系統的使用。未經授權不得利用我行辦公計算機系統向行外發送行內檔案、資訊和資料。

第五,加強對各類檔案、資料和資訊的管理。未經主管部門領導批准,不得隨意打英複製檔案,更不得對外提供;輪換崗要嚴格執行輪崗或換崗手續。

第六,發現問題,要嚴肅追究相關責任人的責任,觸犯刑律的移送司法機關處理。

透過開展此次保密工作教育與自查活動,進一步明確了保密工作的相關法律法規和規章制度,重申了涉密崗位的保密職責,從而增強了員工的保密意識和保護我行商業祕密的自覺性,有效推動了我行保密工作管理水平的提升。